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收到專票一張,因公司制度,只能報銷發(fā)票面值50%部分款項。那么進項稅額如何抵扣?網(wǎng)上進行進項抵扣和做賬分別要怎么操作?

2023-03-29 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 11:38

你好,是什么原因?qū)е轮荒軋箐N發(fā)票面值50%呢??

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快賬用戶3967 追問 2023-03-29 11:39

公司制度,超過公司標(biāo)準(zhǔn)了。差旅里的住宿費,住超額了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:40

你好,需要先全額認證,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?

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快賬用戶3967 追問 2023-03-29 11:43

網(wǎng)上可以做50%的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:43

你好,是的,是可以的

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快賬用戶3967 追問 2023-03-29 11:43

那做賬的時候也是先全額計入進項稅額再做轉(zhuǎn)出50%嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:45

你好,是的,是這樣的

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你好,是什么原因?qū)е轮荒軋箐N發(fā)票面值50%呢??
2023-03-29
你好 進項按照100%來抵扣阿,或者你把40%進項轉(zhuǎn)出的
2023-03-29
您好 全額勾選 然后3000做進項稅額轉(zhuǎn)出 借 原材料 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000 貸 應(yīng)付帳款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出3000
2024-06-18
你好; 你如果是想暫時不抵扣; 你就走應(yīng)交稅費-待認證進項稅 ; 到時認證了做 借進項稅貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 處理 ; 到時 進項稅 認證的 申報表 與你賬上進項稅金額應(yīng)該是一致的
2022-04-02
可以的,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
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