你好,是什么原因?qū)е轮荒軋?bào)銷發(fā)票面值50%呢??
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
收到專票一張,因公司制度,只能報(bào)銷發(fā)票面值50%部分款項(xiàng)。那么進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣?網(wǎng)上進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣和做賬分別要怎么操作?
老師,員工給公司購買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開到一張發(fā)票了,他報(bào)銷只能報(bào)電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報(bào)銷的,但因?yàn)閮蓚€(gè)東西開到一張發(fā)票上了,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),會(huì)全部抵扣稅,所以我要對(duì)買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師好[憨笑]我想請(qǐng)教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請(qǐng)問求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤90萬,需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯(cuò)誤修改,刪除那里操作
老師買手機(jī)的個(gè)體,納稅人類型選擇什么
老板注冊(cè)了個(gè)公司,只是為了槍項(xiàng)目,一直也沒業(yè)務(wù),也做不了賬,個(gè)稅怎么報(bào)?稅務(wù)怎么
老師個(gè)體戶開通稅務(wù)要勾選定額核定嗎?
個(gè)稅十五號(hào)當(dāng)日可以申報(bào)嗎
公司制度,超過公司標(biāo)準(zhǔn)了。差旅里的住宿費(fèi),住超額了
你好,需要先全額認(rèn)證,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
網(wǎng)上可以做50%的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,是的,是可以的
那做賬的時(shí)候也是先全額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額再做轉(zhuǎn)出50%嗎?
你好,是的,是這樣的