你好,是什么原因?qū)е轮荒軋箐N發(fā)票面值50%呢??

老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項,例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進(jìn)項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項,認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進(jìn)項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進(jìn)項稅額)”科目嗎?
老師,我公司收到財政專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進(jìn)項稅額直接抵扣,但是會計賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項稅額還在是原先的余額
收到專票一張,因公司制度,只能報銷發(fā)票面值50%部分款項。那么進(jìn)項稅額如何抵扣?網(wǎng)上進(jìn)行進(jìn)項抵扣和做賬分別要怎么操作?
老師,員工給公司購買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開到一張發(fā)票了,他報銷只能報電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發(fā)票上了,進(jìn)項稅抵扣時,會全部抵扣稅,所以我要對買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項稅,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會計分錄
老師,請問通行費的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費字樣,只有貨物名稱里有通行費
個人電商店鋪,所得稅利潤要怎么計算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費用20萬多怎么還有利潤呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺是嗎?
飯費發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號
公司制度,超過公司標(biāo)準(zhǔn)了。差旅里的住宿費,住超額了
你好,需要先全額認(rèn)證,然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理?
網(wǎng)上可以做50%的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,是的,是可以的
那做賬的時候也是先全額計入進(jìn)項稅額再做轉(zhuǎn)出50%嗎?
你好,是的,是這樣的