賬還是一樣做的,如果老板同意,就要做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)增

你好,目前遇到一個問題在申報19年企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬,經(jīng)過核查是屬于月末會計少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬,現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補(bǔ)交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
我公司是商貿(mào)行業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2021年開了300多萬的發(fā)票,購進(jìn)貨物的時候老板沒有取得發(fā)票,報企業(yè)所得稅的時候虛報了成本,跟老板說了以后,從2023年開始在購進(jìn)的時候索要了發(fā)票,現(xiàn)在的問題是以前的購進(jìn)發(fā)票開不了了,現(xiàn)在做21年的賬怎么做比較好?
房產(chǎn)稅是由誰交?。砍鲎夥窟€是承租方?
子公司借母公司錢購買設(shè)備,目前子公司要注銷,設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開票嗎
老師,勞務(wù)報酬,如果個人不給公司開票的話,不能稅前扣除嗎?
付外國費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費(fèi)96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
如果不愿意呢,賬怎么做,22年后面取得的成本暫估到21年,這樣不可以吧
這個小企業(yè)會計準(zhǔn)則,21年暫估的沖銷也是直接在后續(xù)年度沖銷的
就比如說你說的21年的暫估,22年可以直接原分錄紅沖,而且還不影響這兩年的匯算清繳
是不是得在22年5月之前,5月過后的發(fā)票就不行了?
5月前就不需要21年納稅調(diào)增,5月后就要調(diào)增
如果老板不想調(diào)增補(bǔ)稅,是不是22年5月前進(jìn)來的成本票可以在21年暫估,5月以后的就不能做到21年,只能做到22年
21年沒有取得成本票,但有部分付款的時候是我公司對公賬戶轉(zhuǎn)給對方個人的,這種情況借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,還需要做其他分錄不?
不調(diào)增,就不能暫估到21年?;蛘邥汗懒?,但是要在22年沖銷。第二問,沒票等于預(yù)付做這個分錄可以了