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@小天老師 供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)錯(cuò)然后供應(yīng)商的紅沖發(fā)票開(kāi)出后要發(fā)送給我嗎 我要不要對(duì)紅沖發(fā)票進(jìn)行勾選 還有錯(cuò)掉的那張發(fā)票撤銷勾選后怎么辦

2024-03-22 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 14:45

朋友下午好,供應(yīng)商的紅沖發(fā)票開(kāi)出后當(dāng)然要發(fā)給我們的,原來(lái)的藍(lán)票我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申報(bào)增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以,紅沖這張發(fā)票不能勾選。 2.錯(cuò)掉的那張發(fā)票撤銷勾選后,這個(gè)發(fā)票是以前那張藍(lán)票嗎,這是全部紅沖還是部分紅沖

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 14:54

是以前那張發(fā)票 不是重開(kāi)的 是全部紅沖

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:56

哦哦,好以前那張我們不抵扣不勾選就可以了,原藍(lán)票我們?cè)谝郧霸氯胭~了,這個(gè)紅票我們也要入賬才能平,就是原分錄的紅沖分錄

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 14:58

你說(shuō)的原藍(lán)票是什么票 我沒(méi)聽(tīng)懂啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:59

您好,就是”錯(cuò)掉的那張發(fā)票“

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:01

那以前那張就是錯(cuò)掉的那張是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:03

您好,是的,以前那張我們?nèi)胭~了吧,那這次的紅票也要入賬

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:11

那要是上個(gè)月發(fā)票錯(cuò)了已經(jīng)抵扣勾選了 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:13

您好,沒(méi)事,附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,已抵扣是很正常了,我們又不知道哪個(gè)發(fā)票會(huì)開(kāi)紅票

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:18

那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了嗎 還要不要做其他操作 還有做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不就相當(dāng)于上月交的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣不是虧了嗎 還有做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)不會(huì)影響到本月稅負(fù)啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:20

您好,上月抵扣沒(méi)錯(cuò)的,這月我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是本月勾選的進(jìn)項(xiàng)能抵扣的少了。沒(méi)有虧的 2.做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)不會(huì)影響到本月稅負(fù),當(dāng)然會(huì),因?yàn)榻欢惗嗔耍显陆簧倭?,年度不影?

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:26

為什么本月是交稅多了 上月交稅少了 還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧 那要是本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票 然后把錯(cuò)的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:28

還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧 這幾條經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:32

您好,1.為什么本月是交稅多了 上月交稅少了:這個(gè)票一正一負(fù),是不是相當(dāng)于我們從來(lái)沒(méi)有收到過(guò),上月抵扣了(因?yàn)槲覀円膊恢罆?huì)紅沖),本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(因?yàn)樯显碌至耍?2.已抵扣是不是撤銷抵的,這個(gè)操作行不通,抵扣在上月,早就申報(bào)了,怎么撤銷嘛 3.沒(méi)有專門的分錄,收到發(fā)票? 借:原材料? 進(jìn)項(xiàng)? 貸:應(yīng)付 收到紅票??借:原材料(負(fù))? 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正)? 應(yīng)付(負(fù))

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:42

比如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100有20是勾選錯(cuò)了,銷項(xiàng)200,這月銷項(xiàng)150 進(jìn)項(xiàng)50 沒(méi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計(jì)200 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計(jì)220 交的稅不是多了20啊

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:43

還有本月稅負(fù)影響了稅務(wù)局不是會(huì)注意我們公司嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:50

您好,沒(méi)有多少,上月100就是光交了,因?yàn)楣戳?0才是交100,本來(lái)要交120的 2.不會(huì),稅務(wù)不看單月,是看全年的稅負(fù)

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 15:59

那我要是不改的話稅還交的少 改了的話稅還交的多 要是上月沒(méi)錯(cuò)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200,這月銷項(xiàng)150 進(jìn)項(xiàng)50 那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計(jì)200 要是上月錯(cuò)了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計(jì)220 交的稅還多了20啊 那確實(shí)虧了呀

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 16:00

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個(gè)老師要這樣說(shuō)

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎  為什么這個(gè)老師要這樣說(shuō)
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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:00

您好,怎么會(huì)虧呀,上月要交120的,我們抵那個(gè)不應(yīng)該抵的,才是交100,我們上月少交20

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快賬用戶9283 追問(wèn) 2024-03-22 16:17

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個(gè)老師要這樣說(shuō)

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個(gè)老師要這樣說(shuō)
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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:24

您好,不好意思。這個(gè)圖上面發(fā)時(shí)我們一起發(fā)信息的,我當(dāng)時(shí)沒(méi)看到,我不知道您是沒(méi)有確認(rèn)的呀,勾選 并統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了才能讀入附表二進(jìn)行抵扣了 老師說(shuō)的就是勾選了,但沒(méi)有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)這個(gè)最后一步

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2024-03-22
您好 實(shí)在抱歉 沒(méi)注意點(diǎn)快了 沒(méi)看見(jiàn)是向小天老師提問(wèn)的 對(duì)不起 您沒(méi)有打印出來(lái)做賬 也沒(méi)有抵扣 那錯(cuò)誤發(fā)票跟紅沖發(fā)票您都不需要打印的
2024-04-07
是的,紅沖和新開(kāi)的發(fā)票都要給你
2022-11-23
您好,現(xiàn)在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)是這樣的,所以平時(shí)會(huì)發(fā)生銷售方?jīng)_紅購(gòu)買方又抵扣的情況從而變成非正常發(fā)票
2021-01-01
?晚上好,是的,紙票的話我們沒(méi)有入賬也沒(méi)有抵扣把原藍(lán)票還給供應(yīng)商,我們已入賬就要拿到這個(gè)紅票,原則 提藍(lán)紅是孿生的要在一起。 2.電子 發(fā)票我們現(xiàn)在可以直接發(fā)電子檔給客戶,客戶自已打印
2024-04-07
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