你好,開固定資產的具體的名字你看一下,當時買來的時候人家怎么給你開的,你怎么往出開? 借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。

老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理?3388 ??????累計折舊64372 ??貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產清理?4000 借:固定資產清理?612 ????貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 4000 借:固定資產清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
清理殘值 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產清理不去其他收入的話會不會年報的收入對不上
你好,公司賣固定資產,開發(fā)票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業(yè)外收入
你好,已經計提的固定資產,轉賣給別人,開具發(fā)票在,要怎么開具,如何申報增值稅呢 只知道清理固定資產的會計分錄, 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 開票收入的會計分錄如何做呢,如何開票,如何申報增值稅呢
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應收賬款100元應該怎么調賬合適?
老師,你看我們這公司買的設備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產借,固定資產貸,預付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結年結和日記賬月結年結畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產制造行業(yè)開具發(fā)票,有產品和安裝調試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
一般納稅人如果是2013年之后買來的單位,是一般計稅的13%的稅。
那這樣申報增值稅的收入和我賬務的收入是不一致的 對嗎
轉賣的是不是按照收入做會計分錄,稅費還是繳納
是的對的,不一致的。