同學(xué)你好,不是本公司員工產(chǎn)生的差旅費(fèi),是不能計(jì)入公司費(fèi)用的,計(jì)入公司費(fèi)用,會(huì)被認(rèn)定為支付給其他個(gè)人的報(bào)酬,需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅。
老師,區(qū)域內(nèi)另一家兄弟公司的員工,為我們公司處理業(yè)務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi),是注明姓名的火車票,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,差旅費(fèi)報(bào)銷只有來回車票,沒有餐飲費(fèi)和住宿費(fèi),能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
你好,老師,總公司這邊的經(jīng)理去工地查看發(fā)生的吃飯住宿坐車的差旅費(fèi),跟工地上工人調(diào)動(dòng)發(fā)生的差旅費(fèi),是記入同一個(gè)科目差旅費(fèi)嘛,都有火車票,打車票的
差旅費(fèi) 不是本公司的員工產(chǎn)生的 老板帶兄弟出差 住宿車票這些都是可以抵扣嘛!還有車票都能抵扣嘛!
老師好,我們子公司沒有人員申報(bào)工資(法人0申報(bào)個(gè)稅),子公司法人產(chǎn)生的差旅費(fèi),已在子公司報(bào)銷,差旅費(fèi)中的車票、住宿費(fèi)專票,可以抵扣嗎
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
老師好,我想咨詢一個(gè)問題,就是我公司想聘請(qǐng)保潔團(tuán)隊(duì)做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個(gè)員工個(gè)人墊付5萬左右。然后由對(duì)方給我司開過來發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說,我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對(duì)方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤(rùn)表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來的有公式嗎?
請(qǐng)問老師收廢舊塑料反向開票會(huì)計(jì)分錄
老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營(yíng)業(yè)外支出里 原值和累計(jì)折舊應(yīng)該怎么寫分錄
奶粉的稅收編碼是什么老師
老師,現(xiàn)在是不是個(gè)人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營(yíng)所得來報(bào)個(gè)稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個(gè)人的往來款 賬不平怎么辦
怎么證明差旅費(fèi)是我們公司員工支出的呢 ?小白 近期剛上崗 ?比如老板出差他拿回來的發(fā)票就可以證明他出差啦 發(fā)票上沒有名字證明是老板出差的
有名字的發(fā)票能夠證明,其他的不能證明,主要是現(xiàn)在車票機(jī)票都是實(shí)名的。
我是做內(nèi)賬的 前兩年的賬 之前出差的住宿費(fèi)都沒發(fā)票的 ? ?現(xiàn)在能補(bǔ)開發(fā)票回來進(jìn)差旅費(fèi) ?能補(bǔ)今年的進(jìn)項(xiàng)稅嘛!
同學(xué)您好,當(dāng)期取得的發(fā)票,是可以在當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
那車票已經(jīng)過了兩年是不是不可以抵扣2024年的進(jìn)項(xiàng)稅啦 只有住宿費(fèi)可以抵扣?
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣已經(jīng)取消期限的限制了,兩年前的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。