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晚上!老師好!請問如果我計提工資的時候還沒有出工資表!那有可能我計提的應(yīng)發(fā)工資不準(zhǔn)確!那我到時候?qū)嶋H發(fā)放工資的時候該怎么做賬?謝謝

2024-03-21 22:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 22:14

您好,這個好解決的,把上月分錄紅沖了,再按正確的工作表做分錄,這是最簡單的方法,沒有之一

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快賬用戶1538 追問 2024-03-21 22:24

也就是說把上個月計提的憑證用負(fù)數(shù)沖掉!然后再按照正確的工資表先計提,再發(fā)放!是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:26

對對,這是最簡單的方法,沒有之一

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您好,這個好解決的,把上月分錄紅沖了,再按正確的工作表做分錄,這是最簡單的方法,沒有之一
2024-03-21
同學(xué)好 多計提的沖回就可以了,做相同分錄的負(fù)數(shù)
2022-03-03
借應(yīng)付職工薪酬工資2 借管理費用工資-2
2024-10-08
您好 正式發(fā)放工資的時候 少計提了就補計提 多計提了就把多的金額沖銷 城建稅 附加稅 這樣的需要計提 租入房屋每個月都要計提租金 有借款要計提利息等 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 借;管理費用 貸:應(yīng)付賬款等 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息
2024-03-15
同學(xué)。這個以后也不發(fā)放嗎
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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