你好 你需要抵扣的嗎
老師,這種過路費(fèi),說是可以抵扣,是怎么抵扣??!還有就是我現(xiàn)在看到這個(gè)發(fā)票分錄是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用—市內(nèi)交通費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—王
老師,我沒有收到對(duì)方發(fā)票,但是認(rèn)證了這個(gè)票,當(dāng)時(shí)分錄是這樣寫的,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候收到發(fā)票怎么做賬
老師,沒有收到發(fā)票,但是我抵扣了這個(gè)票,我當(dāng)初只做了一個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在收到票了怎么做
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
籌備期收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不抵扣也要勾選嗎?籌備期,收到暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,分錄:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款,?這樣對(duì)嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
先不抵扣只是收到發(fā)票
因?yàn)闆]有銷項(xiàng)呢
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
老師我要是這樣做分錄就是在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了對(duì)嗎
那我做錯(cuò)了應(yīng)該把以前的都沖銷從做分錄對(duì)嗎
比如一直都沒認(rèn)證等到4月在認(rèn)證所有的發(fā)票,那就都做到4月里發(fā)票也需要粘貼到4月里嗎
你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 改成應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證,沒有認(rèn)證的做這個(gè)
老師現(xiàn)在改不了了,那還是以前的2023年的賬呢,我在一月份里咋改
先沖銷以前的分錄在更正,然后在做正確的分錄
老師分錄怎么修改
老師我以前做錯(cuò)的是不是不用都修改就是把,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,這樣不是就改過來了嗎不用全更改對(duì)嗎
你好可以 可以這么做的