你好 你需要抵扣的嗎
老師,這種過路費(fèi),說是可以抵扣,是怎么抵扣啊!還有就是我現(xiàn)在看到這個發(fā)票分錄是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用—市內(nèi)交通費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—王
老師,我沒有收到對方發(fā)票,但是認(rèn)證了這個票,當(dāng)時分錄是這樣寫的,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,到時候收到發(fā)票怎么做賬
老師,沒有收到發(fā)票,但是我抵扣了這個票,我當(dāng)初只做了一個,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在收到票了怎么做
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
籌備期收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不抵扣也要勾選嗎?籌備期,收到暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,分錄:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款,?這樣對嗎?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
先不抵扣只是收到發(fā)票
因?yàn)闆]有銷項(xiàng)呢
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
老師我要是這樣做分錄就是在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了對嗎
那我做錯了應(yīng)該把以前的都沖銷從做分錄對嗎
比如一直都沒認(rèn)證等到4月在認(rèn)證所有的發(fā)票,那就都做到4月里發(fā)票也需要粘貼到4月里嗎
你把這個進(jìn)項(xiàng) 改成應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證,沒有認(rèn)證的做這個
老師現(xiàn)在改不了了,那還是以前的2023年的賬呢,我在一月份里咋改
先沖銷以前的分錄在更正,然后在做正確的分錄
老師分錄怎么修改
老師我以前做錯的是不是不用都修改就是把,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,這樣不是就改過來了嗎不用全更改對嗎
你好可以 可以這么做的