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就是有一個小規(guī)模,他之前那個會計把出租的那個專利費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,因?yàn)楫?dāng)時做收入的時候,對方?jīng)]有給我們開票,他做了無票收入,所以他又結(jié)轉(zhuǎn)了一個成本。然后那個無形資產(chǎn)背的科目,累計攤銷,那個科目里面就是有余額,無形資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表上面直接就成了負(fù)數(shù)了。我現(xiàn)在這個,這樣子的,怎么處理呢?

2024-03-21 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 21:25

你好,成本是有票的吧,成負(fù)數(shù)?攤銷多了?

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快賬用戶7315 追問 2024-03-21 21:29

成本沒有發(fā)票,就相當(dāng)于這個專利,他租給別人租了十年,然后對方也沒有開票,也沒給我們給錢,剛開始完了以后就起訴了,起訴了以后法院把這個錢,嗯。嗯,那個啥,追回來付給我們了,付給我們完了以后,之前那個會計他就做了無票收入了,入的其他業(yè)務(wù)收入,然后又做了個成其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本。讓他走到了那個出租無形資產(chǎn)專利使用費(fèi),嗯,攤銷里面了,一攤銷完了以后,無形資產(chǎn)的這個貝利康莫利攤銷就出現(xiàn)數(shù)字了,數(shù)字現(xiàn)在越滾越大,然后就跟。原先的那個2022年期初借方余額相比的話,比他還大,所以資產(chǎn)負(fù)債表上無形資產(chǎn)賬面價值就是負(fù)的。

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齊紅老師 解答 2024-03-21 21:42

那個會計他就做了無票收入了,入的其他業(yè)務(wù)收入,這個可以理解 然后又做了個成其他業(yè)務(wù)成本,這個依據(jù)是哪里來的

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快賬用戶7315 追問 2024-03-21 21:45

他把這個成本做進(jìn)來,就相當(dāng)于利潤表上,嗯,可以把這個成本扣除減掉以后,就是利潤凈額,就是凈利潤可以是負(fù)數(shù),然后他就可以不上稅。但問題是這樣的話,這個無形資產(chǎn)的這個賬面價值,資產(chǎn)負(fù)債表上就會一直拱的就是負(fù)數(shù),越來越大,越來越大,無形資產(chǎn)產(chǎn)生負(fù)數(shù)也不應(yīng)該。但是你要說這個成本不做吧,他到時候這個收入就會大,收入一大的話,他就會產(chǎn)生盈利,就贏的越來越多,贏的越來越多。

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齊紅老師 解答 2024-03-21 21:48

最終還是回到了不想繳納稅款,但是你這個成本沒有數(shù)據(jù)支撐,是很大一個稅務(wù)風(fēng)險。收入那塊做了無票收入是繳納了稅款的

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你好,成本是有票的吧,成負(fù)數(shù)?攤銷多了?
2024-03-21
你好,同學(xué)。 合并報表 ,是母公司長期股權(quán)投資和子公司的所有者權(quán)益要進(jìn)行抵消處理的。
2021-04-11
你這個涉及到的風(fēng)險是很大的,房地產(chǎn)行業(yè)的體量本來就大于其他行業(yè),稅務(wù)局重點(diǎn)關(guān)注對象,你可以合理稅收籌劃,但是直接轉(zhuǎn)移收入這是很明顯的偷稅漏稅行為。
2024-08-07
1的理解對 2,利潤表中的費(fèi)用和成本是有一點(diǎn)區(qū)別的,費(fèi)用往往不能直接歸集到某個產(chǎn)品,比如員工工資的費(fèi)用等。銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用這些。 3、這樣算不會完全一致。我們是基于權(quán)責(zé)發(fā)生制計算的利潤表。利潤是企業(yè)所有的收入-成本費(fèi)用的結(jié)果。
2020-03-15
你好,投入如果是投資款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 采購預(yù)付 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 需要根據(jù)上面的科目填寫資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表沒有業(yè)務(wù)就是0的
2024-04-16
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