你到時(shí)候看一下,你第一季度允許彌補(bǔ)吧。大部分做了匯算清繳,都可以彌補(bǔ)的。
老師,有幾個(gè)問題想請教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
請問老師,第四季度一開始報(bào)表利潤是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來審計(jì)報(bào)告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師您好,23年第四季度做下來有利潤,需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時(shí)候,如果他彌補(bǔ)了以前年度的虧虧損,那這個(gè)交進(jìn)去的(企業(yè)所得稅)是不是要形成退稅?
老師,已經(jīng)做了23年匯算清繳了,22年和23年都有虧損,24年1季度有盈利,第一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,可以補(bǔ)虧嗎,需要操作什么或走什么手續(xù)嗎
老師,23年所得稅匯算清繳已做,24年季報(bào)已經(jīng)申報(bào),有盈利已補(bǔ)虧,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年匯算清繳附表數(shù)據(jù)填報(bào)不完善,還能修改嗎?會(huì)影響24年第一季度季報(bào)嗎
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請問中級職稱考試操作說明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請問推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請問這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
是申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候,報(bào)表自動(dòng)帶出來嗎?
是的,這里都是自動(dòng)出來的,你想填寫也填寫不了的。