你好,這個(gè)在招待費(fèi)的范圍內(nèi)扣除就可以
老師好, 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 購(gòu)買購(gòu)物卡送客戶,購(gòu)物卡發(fā)票開的是“預(yù)付卡”。 請(qǐng)問,這個(gè)需要先通過“預(yù)付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,您好,請(qǐng)問下我們有不少的業(yè)務(wù)傭金要給客戶,但是客戶又不方便開票,我們可以統(tǒng)一用公賬轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)經(jīng)理作報(bào)銷,然后業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)給客戶,我們就這些傭金費(fèi)用就做白條,然后企業(yè)所得稅做匯算清繳調(diào)增呢
老師,請(qǐng)問送給客戶的購(gòu)物卡,有預(yù)付卡銷售的發(fā)票,這個(gè)企所稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
我們老板拿這個(gè)發(fā)票說是買購(gòu)物卡送給客戶的,來財(cái)務(wù)室報(bào)銷,這個(gè)做企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增不。
老師,我先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,我匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅,我調(diào)增了,我匯算清繳完成把稅款繳了才想起來沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,我后面才反結(jié)賬計(jì)提了,這個(gè)企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生了變更,我是不是需要重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表,匯算清繳有問題沒有
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊(duì)經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請(qǐng)問該如何入賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人認(rèn)定與資產(chǎn)有關(guān)嗎
請(qǐng)問老師,甲公司購(gòu)買房屋、辦公使用,房屋價(jià)款100萬(wàn),發(fā)票只收到60萬(wàn)。請(qǐng)問甲公司分錄:借 固定資產(chǎn) 100萬(wàn) 貸 銀行存款100萬(wàn)。對(duì)的吧 然后,假如殘值率0,辦公用房2折舊20年、每年折舊5萬(wàn),再用5萬(wàn)??60%(有票)=3萬(wàn)。認(rèn)可稅前扣除,5-3=2萬(wàn)納稅調(diào)增對(duì)嗎?這樣處理完整嗎?對(duì)嗎?
老師您好,我公司收到的政府給的黨建經(jīng)費(fèi)入什么科目合適
老師您好!怎么沒給我回復(fù)呢?
政府補(bǔ)貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
上個(gè)月供電公司發(fā)票開錯(cuò)了,那我這個(gè)月做紅沖發(fā)票這張憑證時(shí)直接紅字沖銷上個(gè)月憑證嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅:21000(負(fù)數(shù)) 那月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交増值稅的憑證怎么做? 是把紅沖的進(jìn)項(xiàng)直接與其它進(jìn)項(xiàng)相抵后做分錄嗎? 平時(shí)我是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交増值稅_銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅~進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)岀未交増值稅 那這個(gè)紅沖發(fā)票是怎么做?(是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀嗎?還是怎樣?)我看系統(tǒng)申報(bào)時(shí)是自動(dòng)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀了?
國(guó)家電器補(bǔ)貼怎么做賬,例:一臺(tái)冰箱5000元,國(guó)補(bǔ)20%,顧客只支付4000元,開具發(fā)票5000元
老師好,請(qǐng)問員工3月17入職,5月才交當(dāng)月社保,個(gè)稅增員的入職時(shí)間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
房子這個(gè)不是不征稅發(fā)票嗎,屬于預(yù)付卡呢。不是消費(fèi)有稅率的發(fā)票才能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
對(duì),這個(gè)對(duì)嚴(yán)格來說是需要納稅調(diào)整