您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人 一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
開(kāi)好了外經(jīng)證,預(yù)繳稅款是按照合同金額還是我這一次開(kāi)票的金額,一般需要預(yù)繳那些稅,預(yù)繳的稅率是多少?
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬(wàn),交多少印花稅
開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有合同每月也要交印花稅的為,按照含稅金額交呢,還是不含稅金額?專票和普票有區(qū)別嗎?開(kāi)了票要交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅,還有什么稅是需要交的呢?
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預(yù)繳了增值稅,但是結(jié)算時(shí)多了幾百塊錢,所以開(kāi)票金額比預(yù)繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預(yù)繳稅嗎?
老師好 跨省提供建筑勞務(wù)的 預(yù)交增值稅 所得稅 稅率是多少 這個(gè)預(yù)交是開(kāi)票之后按照合同金額一次性繳納 還是按照每次開(kāi)票金額預(yù)交。預(yù)交稅金依據(jù)是合同還是開(kāi)票金額 除了外經(jīng)證還需要辦理什么。謝謝 老師。m
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
一般純勞務(wù)老師
跨省提供建筑勞務(wù)的 預(yù)交增值稅稅率3%? 所得稅 稅率是多少0.2% 按照每次開(kāi)票金額預(yù)交 預(yù)交稅金依據(jù)是開(kāi)票金額
老師 外經(jīng)證辦理完之后是不是可以在電子稅局登錄這個(gè)外經(jīng)證辦理預(yù)交稅金 而不是跑到施工地現(xiàn)場(chǎng)去繳納啊
登錄自己電子稅局 然后是不是 可以切換到外經(jīng)證預(yù)交稅金 還是去施工地 現(xiàn)場(chǎng)稅局預(yù)交
是的 外經(jīng)證辦好后 到異地電子稅務(wù)局報(bào)驗(yàn) 容納后可以在異地電子稅務(wù)局預(yù)繳