你好,你單位實(shí)際有給對方送貨或者提供服務(wù)嗎??
老師有一筆去年收到的款項(xiàng) 當(dāng)時就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會計(jì)做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師17年預(yù)收了一筆9800的賬款,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在給人家退回去怎么做分錄調(diào)整
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,小規(guī)模納稅人,學(xué)校學(xué)生充的飯卡,分別到了個人賬戶,可以區(qū)分預(yù)收和確定收入,那還有沖充的水卡澡卡電卡,是直接用在機(jī)器上消費(fèi)的,這個是直接在充值的時候就確認(rèn)收入嗎?
老師,我先收了客戶預(yù)收款,平時客戶的消費(fèi)都是掛在應(yīng)收賬款下面的,現(xiàn)在要結(jié)賬的話,我是直接確認(rèn)收入,還是應(yīng)收賬款做收入,預(yù)收款退給客戶。
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
提供服務(wù)的
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
辦成了不退,沒辦成退錢
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
我們是小規(guī)模的
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
我們是小規(guī)模的,沒有以前年度損益調(diào)整科目
你好,小規(guī)模納稅人,是有? 以前年度損益調(diào)整? 科目的 如果是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,才是沒有??以前年度損益調(diào)整? ?科目,就通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?