可以用未分配利潤科目
快賬軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,小企業(yè)會計,收到上年退回的所得稅怎么做分錄
老師,我快賬軟件選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,損益類科目沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,我想補(bǔ)提跨年的工資,該如何做賬呢?
老師,我用的學(xué)堂的快帳軟件做賬,采用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,我需要調(diào)去年損益類科目的帳,怎么處理呢
從代賬公司賬接回來自己做,錄科目余額表時以前會計有以前年度損益調(diào)整科目,但我軟件里沒有這科目咋辦,是新增嗎
老師,我用的是檸檬云的記賬軟件,剛接手一個公司,上個會計交接的科目余額表有以前年度損益調(diào)整科目,我在錄期初余額的時候,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那我這個科目的余額填那里,又或者可不可以增加這個科目?
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補(bǔ)份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫
我想用檸檬云建一個家庭財務(wù)賬,可以不?
老師您好,第二季度有利潤,可以暫估成本嗎?本年度到發(fā)票就可以吧
你好老師,我們公司其他應(yīng)付款,欠我們老師3311萬,這個還用交稅嗎
能把其他應(yīng)付中其他應(yīng)付款中原料轉(zhuǎn)出來嗎?增加原材料
老師股權(quán)變更協(xié)議稅務(wù)局要求必須有嗎
請問公司申請專利權(quán)記什么科目?每月要攤銷嗎?攤銷幾年?
老師您好。2024年匯算調(diào)增了702元,在調(diào)整報表的“跨期抵扣”列式。這702元,2025年匯算要調(diào)減,請問2025的賬目怎么做,才不會造成匯算退稅
比如2023暫估的費用,正常應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整,也可以用利潤分配,未分配利潤嗎?那如果暫估費用有差額,也直接不用轉(zhuǎn)了,直接就在利潤分配未分配利潤了?
上午問老師,老師說要通過以前年度損益調(diào)整科目,沖減2023.12月暫估的費用
以前年度損益調(diào)整是過渡科目,最后也是轉(zhuǎn)到未分配利潤
是的,老師你和我說下那現(xiàn)在怎么做賬2023.12月暫估的9萬元。怎么做分錄?后期拿到費用票怎么做分錄
是借應(yīng)付賬款 9萬 ?貸利潤分配 未分配利潤?
拿到費用票怎么做賬 借利潤分配未分配利潤 ? 貸銀行存款?
拿到票后,支付 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
好的老師,完整的分錄是先紅沖 第一借應(yīng)付賬款-暫估費用9萬 貸利潤分配 未分配利潤 后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這是完整的分錄嗎
后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
只做這一筆就行
老師的意思是第一步不需要紅沖,如果應(yīng)付賬款科目最后有結(jié)余呢?計提9萬票最后不到9萬呢?
那就需要紅沖差額部分
紅沖怎么沖,最后那個科目剩多少沖多少?
借應(yīng)付賬款-暫估費用 貸利潤分配 未分配利潤