久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

做賬軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整,新加的上級科目是什么 類別是所有者權(quán)益類嗎?余額方向是

2024-03-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-20 14:00

可以用未分配利潤科目

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:02

比如2023暫估的費用,正常應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整,也可以用利潤分配,未分配利潤嗎?那如果暫估費用有差額,也直接不用轉(zhuǎn)了,直接就在利潤分配未分配利潤了?

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:03

上午問老師,老師說要通過以前年度損益調(diào)整科目,沖減2023.12月暫估的費用

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 14:05

以前年度損益調(diào)整是過渡科目,最后也是轉(zhuǎn)到未分配利潤

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:07

是的,老師你和我說下那現(xiàn)在怎么做賬2023.12月暫估的9萬元。怎么做分錄?后期拿到費用票怎么做分錄

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:08

是借應(yīng)付賬款 9萬 ?貸利潤分配 未分配利潤?

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:09

拿到費用票怎么做賬 借利潤分配未分配利潤 ? 貸銀行存款?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 14:10

拿到票后,支付 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:16

好的老師,完整的分錄是先紅沖 第一借應(yīng)付賬款-暫估費用9萬 貸利潤分配 未分配利潤 后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這是完整的分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 14:20

后期拿到票 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
只做這一筆就行

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:22

老師的意思是第一步不需要紅沖,如果應(yīng)付賬款科目最后有結(jié)余呢?計提9萬票最后不到9萬呢?

老師的意思是第一步不需要紅沖,如果應(yīng)付賬款科目最后有結(jié)余呢?計提9萬票最后不到9萬呢?
頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 14:29

那就需要紅沖差額部分

頭像
快賬用戶4828 追問 2024-03-20 14:31

紅沖怎么沖,最后那個科目剩多少沖多少?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 14:41

借應(yīng)付賬款-暫估費用 貸利潤分配 未分配利潤

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
可以用未分配利潤科目
2024-03-20
同學(xué)你好,是在損益類科目填加;
2020-12-17
前年度損益調(diào)整這個科目屬于損益類科目,代碼6901
2021-12-29
您好,這個就是未分配利潤,可以不加這個科目的,這是個過渡科目
2024-01-11
你好,你放到未分配利潤里面去。
2023-11-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×