你好,你要做只能減少原材料。 因?yàn)橘Y產(chǎn)和負(fù)債要么同時(shí)增加,要么同時(shí)減少。這樣才能平。
借方是原材料,貸方可以是其他應(yīng)付款嗎,因?yàn)槭菃T工代付的原材料的
從網(wǎng)上購買原材料,借原材料貸其他應(yīng)付款那摘要怎么寫?
老板買原材料,向別人借錢付的款,分錄借原材料,貸其他應(yīng)付款可以嗎
一直有老板墊付貨款,能這樣做賬嗎 借:原材料,增值稅 貸:其他應(yīng)付款老板
原材料轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交增值稅嗎?其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交增值稅嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?