你好 已注銷成功了不用申報(bào) 了?

老師過年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
你好,我這邊是律所合伙企業(yè),22年的時(shí)候,1個(gè)合伙人退出了,另一個(gè)合伙人加入了。我現(xiàn)在報(bào)合伙律師的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的匯算清繳,需要報(bào)舊合伙人的匯算嗎
老師,你好,我們有一個(gè)合伙企業(yè)需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的年度申報(bào),我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報(bào)。為什么又收到信息說存在多處經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)尚未申報(bào),要進(jìn)行C表申報(bào),請(qǐng)問是怎么回事???
老師你好,我們有個(gè)合伙企業(yè),要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得年度申報(bào),請(qǐng)問是在扣繳端年度匯繳申報(bào)那里操作嗎?
老師你好,我們有一家合伙企業(yè),2023年注銷的,請(qǐng)問需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)嗎?在扣繳端已經(jīng)操作不了了
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤(rùn)200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做


我們目前只有一家合伙企業(yè)了,扣繳端上面已經(jīng)申報(bào)不b表,最近一直收到短信說c表未申報(bào),我以為去年注銷的那個(gè)也要申報(bào)呢?
你好 注銷的不用報(bào) 的呢? ?
請(qǐng)問稅務(wù)局頻繁發(fā)短信提醒C表未申報(bào)是怎么回事呢
和稅務(wù)確認(rèn)一下再處理??