 
                            你好。自產(chǎn)自銷是免稅的,超過30萬也是免稅,但是稅率要開免稅的,這樣才行。 你看你那個(gè)1%是不是開錯(cuò)了?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問一下,餐飲業(yè)的是免稅的?,F(xiàn)在客戶開票時(shí)有部分開成1%,一季度超了30萬,那這部分1%的能免?怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人,葡萄種植專業(yè)合作社,有一部分是自己種的,有一部分是外購的,開票額如果超過45萬季度,免征的還能享受免稅政策嗎?外購的1%如何交稅?
老師,第一季度開了免稅票,但是沒有超30萬,做分錄的時(shí)候,免稅部分需不需要還原成1%計(jì)算啊
老師,請問一下小規(guī)模納稅人的季度銷售發(fā)票超過了300000,但其中一部分開的是免稅發(fā)票,針對免稅這一部分的銷售額是不是填在免稅銷售額那一欄
請問老師,合作社小規(guī)模 開具了租賃費(fèi)發(fā)票 稅率應(yīng)該是1還是5?能不能享受季度不超30萬免增值稅的的優(yōu)惠政策?
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過500萬,會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個(gè)說法對嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說明,這個(gè)說明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


是記錯(cuò)了,可以免稅嗎
是開錯(cuò)了
錯(cuò)了,那你先聯(lián)系一下稅務(wù)局,看他能不能直接讓你按免稅的填寫,然后你就同意了,你就直接填寫免稅的就行。
一般是可以的,你和稅務(wù)局溝通一下。