您好,這個(gè)的話,是屬0的這個(gè)
老師,您好,我是代賬,接到一個(gè)客戶18年開票60萬(wàn),增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),19年開票80萬(wàn),增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會(huì)不會(huì)對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,我填國(guó)稅財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎
報(bào)增值稅要和財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)一嗎?如果我財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)的收入是掛帳的,沒有開發(fā)票,報(bào)增值稅是0申報(bào)還是填應(yīng)收帳款的數(shù)
季度的增值稅收入申報(bào)0,財(cái)務(wù)報(bào)表有收入,這個(gè)增值稅是不是要申報(bào)個(gè)無票收入,會(huì)提示稽查嗎?
系統(tǒng)開具了與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼 不征稅收入,如何申報(bào)增值稅報(bào)表,如果不征稅收入不用申報(bào),那系統(tǒng)的總開票金額和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致怎么辦
股票的面值是什么意思,和成本售價(jià)有什么區(qū)別
【多項(xiàng)選擇題】3.根據(jù)單一產(chǎn)品的本量利分析模式,下列關(guān)于利潤(rùn)的計(jì)算公式中,正確的有( )?! ?A.利潤(rùn)=保本銷售量×單位安全邊際 B.利潤(rùn)=安全邊際量×單位邊際貢獻(xiàn) C.利潤(rùn)=實(shí)際銷售額×安全邊際率 D.利潤(rùn)=安全邊際額×邊際貢獻(xiàn)率 老師,請(qǐng)幫解析一下這個(gè)題。
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
增值稅申報(bào)是根據(jù)發(fā)票金額來的?
嗯對(duì),也就是時(shí)機(jī)流水