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老師,我在填高新企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅這個(gè)金額從哪里看,2023年一整年的,

2024-03-19 15:28
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-19 15:29

你好,可以從增值稅申報(bào)表里面看

頭像
快賬用戶(hù)3315 追問(wèn) 2024-03-19 15:31

是不是增值稅申報(bào)表 應(yīng)納稅額 本年累計(jì)額,就是全年交的增值稅,附件稅不用算吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-19 15:32

嗯嗯,是的,附加稅不用

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你好,可以從增值稅申報(bào)表里面看
2024-03-19
是的,就是看本年的應(yīng)納稅額合計(jì)
2024-02-26
你好!你查找去年的匯算清繳報(bào)告
2024-05-31
您好,利潤(rùn)表看一下所得稅費(fèi)用是否有檔期所得稅,這個(gè)就是繳納的,虧損的金額是在申報(bào)表看到的
2023-10-09
同學(xué)您好! 在填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)年報(bào)時(shí),對(duì)于研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的項(xiàng)目,需要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策等規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。具體而言,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出應(yīng)填寫(xiě)181萬(wàn);加計(jì)扣除減免稅金額需根據(jù)稅法規(guī)定的加計(jì)扣除比例計(jì)算;高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額則根據(jù)企業(yè)實(shí)際享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠計(jì)算。
2024-03-05
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