你好,如果老板是一個人,他需要看整個公司的利潤表,那就可以不分開做的哈
老師好,我們公司近期要做注銷,最后核算下來是有利潤的要交企業(yè)所得稅。如果股東是香港公司的話,那要繳納分紅稅嗎?
老師,合伙企業(yè)分得有限公司的利潤之后,再分給合伙人,由合伙人交納個稅,如果其中有一個合伙人是有限公司,那這個有限公司所分得的利潤還需要交納企業(yè)所得稅嗎?(合伙企業(yè)沒有實(shí)際經(jīng)營,就是持股平臺,收入來源就是從被投資的有限公司分得利潤)
老師我想問一下,我分公司是非獨(dú)立核算的第三季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅費(fèi)用,我要做內(nèi)部利潤上交這筆科目嗎
老師,關(guān)于分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅問題 1、分公司也得每年企業(yè)所得稅匯算清繳? 2、企業(yè)所得稅不享受小規(guī)模稅率?按照25%? 3、分公司獨(dú)立核算,有利潤了??偣镜钠髽I(yè)所得稅匯算清繳時(shí),還需要把分公司的利潤合并一起?如果分公司已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,總公司就不需要再交分公司的部分了吧? 4、我理解企業(yè)所得稅是需要有單獨(dú)資格,分公司不具有獨(dú)立性,為什么稅務(wù)局還要我申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,公司有三項(xiàng)無關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù),一個是工業(yè),一個是農(nóng)業(yè),工業(yè)收入交所得稅,農(nóng)業(yè)部分都免稅,最后出的利潤表上利潤如果交所得稅,需要分開核算嗎?還是一起核算
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
好的,謝謝老師
加油 等你的好評哦