同學(xué),你好 用3000/1.01*0.01這個來算

小規(guī)模納稅人,收到返還的個稅手續(xù)費(fèi),增值稅是按1個點(diǎn)計(jì)算繳納嗎?
老師 請問下小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?適用的增值稅稅率是多少呢
請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,但是是房租收入5% 的稅率,請問收到個稅手續(xù)費(fèi)返還可以按照1%繳納增值稅嗎?
請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,按照1%的的征收率繳納增值稅,請問收到個稅手續(xù)費(fèi)返還3000元,怎么計(jì)算增值稅。用3000/1.01*0.01,還是3000/1.03*0.01
請問老師,單位為小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有達(dá)到30萬,請問收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還,只需要申報(bào),也不用繳納增值稅的對吧。
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈


申報(bào)的時(shí)候÷1.03作為銷售額對吧
同學(xué),你好 不是,按照3000/1.01