借:實(shí)收資本 貸:利潤分配-未分配利潤 銀行存款
公司開了一個(gè)月就要注銷,實(shí)在沒有經(jīng)營,資產(chǎn)負(fù)債表0申報(bào)不了,我貨幣資金0.01,所有者權(quán)益上提示要有科目有金額,放在哪個(gè)科目,未分配利潤可以嘛?實(shí)收資本是不是要交稅款?
請(qǐng)問,企業(yè)要注銷了,資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、應(yīng)付賬款、實(shí)收資本、未分配利潤,有余額,都需要清零么?
老師,公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表只有貨幣資金,未分配利潤,實(shí)收資本,真對(duì)實(shí)收資本需要繳納什么稅費(fèi)么
注銷是否要把資產(chǎn)負(fù)債表科目余額基本清0,只余貨幣 實(shí)收資本 未分配利潤 所有者權(quán)益?
老師,公司要注銷了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是負(fù)數(shù)的,實(shí)收資本有金額的,實(shí)收資本這個(gè)科目的金額要清理掉才可以注銷嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
意思是要沖掉實(shí)收資本對(duì)嗎
是的,就是那個(gè)意思,
但是,我現(xiàn)在的未分配利潤是-104萬,實(shí)收資本是206萬,但是我戶口已經(jīng)沒錢了只有幾萬塊,沖不掉這個(gè)實(shí)收資本呢
那么你的資產(chǎn)負(fù)債表還有其他的資產(chǎn)和負(fù)債的呀
哦哦哦明白了,也要處理完資產(chǎn)跟負(fù)債,才能,處理實(shí)收資本跟利潤分配,再注銷
是的,就是那樣子的哈
老師,另一個(gè)問題,我們有間新設(shè)立的餐飲店,2023年就已經(jīng)把所以硬件設(shè)備包括廚房還有大廳的設(shè)備,用具都購入了,發(fā)票在2023年都收到了,但是我們還沒開始營業(yè),這些設(shè)備用具的待攤跟折舊,是從我購入就開始,還是等我正式營業(yè)了才開始???
而且現(xiàn)在目前是還不確定什么時(shí)候開始營業(yè)的
你好,很抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍