減免的城建稅不需要計(jì)入收入交企業(yè)所得稅。這是因?yàn)?,?dāng)城建稅已經(jīng)按照減免后的金額正常計(jì)提,說明減免的稅額部分并沒有實(shí)際計(jì)入企業(yè)的應(yīng)稅收入中。既然這部分稅額并未作為收入,那么自然也就不需要再針對(duì)它繳納企業(yè)所得稅。 在做分錄時(shí),對(duì)于減免的城建稅部分,不需要再單獨(dú)做營業(yè)外收入的處理。這是因?yàn)闇p免的稅額并未給企業(yè)帶來實(shí)際的經(jīng)濟(jì)利益流入,不符合營業(yè)外收入的定義和確認(rèn)條件。 綜上,對(duì)于減免的城建稅等稅款,企業(yè)無需將其計(jì)入收入并繳納企業(yè)所得稅,同時(shí)在會(huì)計(jì)分錄處理上也無需做營業(yè)外收入。
老師,請(qǐng)問,社會(huì)保險(xiǎn)(三險(xiǎn))減免部分我在3月份已經(jīng)計(jì)提,4月份做在了營業(yè)外收入,這樣的話,是不是會(huì)多交企業(yè)所得稅?如果從政策知道時(shí)間起,反正是免交的,不計(jì)提了,這樣就不用額外交企業(yè)所得稅了,是嗎
單位3月正常計(jì)提稅金及附加,4月有小微企業(yè)減免,,4月做調(diào)整分錄該怎樣做?貸:(紅字)營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交城建稅等 與 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交城建稅等 貸:營業(yè)外收入所說的賬務(wù)處理一樣嗎?
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人代開專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅,城建稅,那我在賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)交的城建稅需要按不減免的計(jì)提附加,在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
我在5月末,做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤(rùn)了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費(fèi)全部減免。
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對(duì)不對(duì),請(qǐng)老師幫忙看看?做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤(rùn)了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費(fèi)全部減免。
老師,機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對(duì)方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對(duì)方給開11萬票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫,下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
謝謝老師,老師如果是24年購入了一臺(tái)30萬的設(shè)備一次性計(jì)入費(fèi)用是可以的對(duì)吧老師,那么還用提折舊嗎,一次性計(jì)入費(fèi)用的分錄要做什么呢老師
同學(xué)你好 要先計(jì)入固定資產(chǎn) 然后次月在一次性折舊
老師那就是不用管殘值了,下個(gè)月直接一次折舊。那在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候需要有注意的地方嗎老師
同學(xué)你好 不用設(shè)置殘值的 這個(gè)你得問問當(dāng)?shù)乜梢远惽翱鄢龁?因?yàn)橛械牡胤娇梢?有的地方不可以 所以不可以的要把多折舊的部分調(diào)增
那國家給一次性折舊,既然提了還不一定全部可以在稅前扣除是這意思老師對(duì)吧
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦