您好,原來(lái)收入填寫的地方寫負(fù)數(shù)
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師,如果這個(gè)月我只開了一筆紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是否可以在申報(bào)稅的時(shí)候做一筆無(wú)票收入做抵減,后續(xù)開票時(shí)再?zèng)_紅這筆無(wú)票收入呢?
老師,之前開過(guò)的發(fā)票紅沖了紅字信息表,在稅盤匯總收入和稅上,不累計(jì)這一筆收入和稅,我報(bào)稅時(shí),這一筆紅沖的收入填在哪里
請(qǐng)問(wèn)我司在3月份申報(bào)了一筆軟件即征即退收入,退稅25萬(wàn),此筆退稅計(jì)劃不享受,那這筆收入在即征即退欄紅字沖銷,藍(lán)字調(diào)整在開票收入欄?
老師,請(qǐng)問(wèn),我發(fā)現(xiàn)我的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)跟稅局的增值稅上面的累積數(shù),差了0.01,然后發(fā)現(xiàn)是之前5月份的時(shí)候有一張發(fā)票紅沖了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哪里少?zèng)_了0.01,那我現(xiàn)在可以在9月份的時(shí)候再做一筆紅沖這個(gè)0.01的分錄嗎?
老師好,任意盈余公積可以拿來(lái)分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經(jīng)營(yíng)范圍,電網(wǎng)把電費(fèi)開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費(fèi)開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險(xiǎn)費(fèi)4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個(gè)稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時(shí)候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對(duì)醫(yī)院有利呢?新手小白,說(shuō)通俗易懂一點(diǎn)
你好,老師, 購(gòu)銷合同上面如果標(biāo)注含稅價(jià)格的話申報(bào)印花稅就只能按這個(gè)含稅價(jià)格去申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,做亞馬遜跨境電商,稅務(wù)如何處理?
你好老師,負(fù)債類的往來(lái)科目不能一直在那里掛賬吧
高新技術(shù)企業(yè)在填寫第四季度研發(fā)加計(jì)扣除要怎么填,是放第三季度預(yù)填,還是要等到匯算清繳后在辦理退稅?
老師,購(gòu)買設(shè)備,這個(gè)設(shè)備必須要供應(yīng)商安裝才能使用。那么對(duì)方開具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)可以嗎?
就是說(shuō)我報(bào)稅時(shí)導(dǎo)入發(fā)票信息時(shí),手動(dòng)改下收入和稅是嗎
就按稅盤數(shù)據(jù)申報(bào)
稅盤數(shù)據(jù)上沒有這一筆啊
那報(bào)稅時(shí)候需要支付包含這個(gè)紅字,否則沒有效果