您好,我們?nèi)胭~是什么費用科目呀,業(yè)務招待費可以的,摘要不要寫得很明細
老師請問一下,老板家人的交通費住宿發(fā)票火車票和景點門票旅游發(fā)票怎么入賬做賬務處理比較合適?
請教老師,我老板老是把自己旅游的門票、住宿等開公司發(fā)票,讓報銷,怎么處理?謝謝
老師,去年有很多老板去外地吃喝旅游住宿的普通發(fā)票入賬了,我匯算調(diào)增的話,是不是就可以了?
老師,去年發(fā)現(xiàn)很多老板自己家旅游住宿,吃飯的發(fā)票,如何處理?
老師,去年發(fā)現(xiàn)很多老板自己家旅游住宿,吃飯的發(fā)票,如何處理?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
摘要都是差旅費或者業(yè)務招待費,發(fā)票上有去四川的機票,呼和浩特的住宿費,還有去三亞吃飯的費用發(fā)票,
哦哦,作業(yè)務招待費可以,招待客戶嘛,反正還要納稅調(diào)增一部分
去三亞招待客戶?
您好,可以的呀,請客戶去旅游