您好,是的哦,0申報(bào)點(diǎn)開(kāi)保護(hù)再點(diǎn)申報(bào)就好了,要初始化一下哈

請(qǐng)問(wèn)我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒(méi)有點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)統(tǒng)計(jì),今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),但是我的增值稅申報(bào)表里面已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報(bào)了,那再進(jìn)去申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)只能到下月初嗎?那會(huì)對(duì)我的這一次申報(bào)有什么影響嗎?
老師好 10月無(wú)銷(xiāo)賬,只有一些進(jìn)賬數(shù)額不大,我還沒(méi)勾選認(rèn)證。我這個(gè)月申報(bào)增值稅表,全部零申報(bào)就行嗎? 我是建安業(yè)專(zhuān)票9的稅率,我取得13的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
我司上個(gè)月有金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷(xiāo)項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒(méi)注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢老師,謝謝
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷(xiāo)合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷(xiāo)合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷(xiāo)合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同了 但是今天專(zhuān)管員打電話又說(shuō)我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒(méi)有申報(bào),為啥啊
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣(mài)了的水電站,賣(mài)了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


保護(hù)在哪里?
出現(xiàn)一個(gè)彈窗,小時(shí)是否已抄稅,我該怎么選擇,
您好,對(duì)不起,我打五筆的,打錯(cuò)字了,是 ”初始化“
個(gè)稅是不是也在15號(hào)之前報(bào)?
您好,是的哦,快去申報(bào),不要逾期了,影響我們納稅等級(jí)的
初試化在哪里
您好,增值稅申報(bào)點(diǎn)開(kāi)后,右邊偏上一點(diǎn)
有圖片嗎?我只是想操作一下零申報(bào),不會(huì)操作
不會(huì)步驟
您好,好的,這里點(diǎn)了么,截圖我跟您說(shuō)初始化要哪 登錄電子稅務(wù)局,首頁(yè)“我要辦稅” —“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”—“增值稅及附加稅申報(bào)”—“增值稅一般納稅人申報(bào)”。
我已進(jìn)入增值稅一般納稅人申報(bào),
您好,您表點(diǎn)是不是有點(diǎn)初始化,右上角,再點(diǎn)開(kāi)各表保存下就可以申報(bào)了