您好,滿足條件是可以的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 政策 國家稅務(wù)總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 1、對按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務(wù)或服務(wù),每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對于“小額零星”的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(500元/次) , 但是對于“零星”的標(biāo)準(zhǔn)卻沒有界定,因此對于每月都要支出500元的交易是否能認(rèn)定為“零星”是存在風(fēng)險的。有稅務(wù)稽查案例表明,對于每月都要支出500元以下個人交易,持續(xù)交易一段時間的,稅務(wù)稽查認(rèn)定已經(jīng)不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。
公司支付工程招標(biāo)文件工本費,500元,但是收到的收據(jù)是一家工程咨詢有限公司開具的,沒有發(fā)票,我們可以入賬做費用嗎?會涉及匯算清繳時需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
老師,比如公司購買一些水果,辦公用品等沒辦法取得發(fā)票,只有收據(jù)可以入賬嗎?年終時匯算清繳需要調(diào)增嗎?是否有規(guī)定金額在多少以下或是500以下可以收據(jù)入賬這個規(guī)定?
我想問一下關(guān)于報稅這一塊,入賬的都是要有發(fā)票才可以嗎? 如果購買了辦公用品沒有開具發(fā)票可以作為費用入賬嗎?只開了收款收據(jù)加蓋對方的公章 那后期還需要所得稅調(diào)增嗎?
老師,有個企業(yè),有一些費用沒有發(fā)票,只是收據(jù),我想問一下,申報季度所得稅是,需要調(diào)賬嗎?還是等到匯算清繳在調(diào)增
法人的車租給公司,光有收據(jù),不開汽車租賃發(fā)票,能入賬嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
董老師,可是跨境平臺扣費無法開票,錢也無法到賬,那做費用企業(yè)所得稅不是得調(diào)增嗎?這部分費用也是客戶承擔(dān)吧?(FOB價
個人獨資企業(yè)個體戶怎么申報稅呢?
你好,抵扣是什么意思
問題1:存貨周轉(zhuǎn)率是不是存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)?問題2:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=營業(yè)收入/存貨 ;存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365 /(營業(yè)收入/存貨)。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) = 365 ÷ 存貨周轉(zhuǎn)率。 其中,存貨周轉(zhuǎn)率 = 銷售成本 ÷ 平均存貨余額 怎么會有兩個公式,一個是用銷售成本,一個是用銷售收入?哪個公式是正確的?
抵扣大概是什么意思
最末級科目余額表就等于明細賬和總賬了,對嗎?
為什么快賬軟件里的新增憑證的數(shù)字打不出來?
師可以認(rèn)證的進項稅大于稅局認(rèn)可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,甲單位和乙單位都是酒店。派的員工正常參與乙單位的工作。請問個稅的申報和賬務(wù)的處理有什么問題么?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物走的是快遞,能免抵退嗎
是公司給的收據(jù),對方不提供發(fā)票
不是個人給的
您好,這個當(dāng)然不行嘛,先入賬,年度匯繳時納稅調(diào)增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的