你好免稅那個(gè)不對(duì)哦,今年已經(jīng)沒(méi)有免稅政策了
請(qǐng)問(wèn)老師,坐滴滴的運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)收到的是電子普通發(fā)票為什么可以抵扣增值稅?它和普通發(fā)票有什么不一樣呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人取得的9%稅率、3%稅率和1%稅率的運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票是否都可抵稅?
我客戶是個(gè)體戶小規(guī)模。給我開(kāi)了一張運(yùn)輸服務(wù)×運(yùn)輸費(fèi) 免稅稅率的發(fā)票。有沒(méi)有什么問(wèn)題
老師,收到一張電子普通發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容 經(jīng)理代理服務(wù)*代理運(yùn)費(fèi),稅率0,請(qǐng)問(wèn)稅率什么情況下是0?
老師 請(qǐng)問(wèn)我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒(méi)有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺(tái)里也沒(méi)有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
我的套餐怎么升級(jí),才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,如果一月3萬(wàn),2月18萬(wàn),3月1萬(wàn),合計(jì)季度22萬(wàn),這種季度合計(jì)小于30萬(wàn),但其中有個(gè)月度超過(guò)了10萬(wàn),可享受這個(gè)免稅政策嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷(xiāo)售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
是不是疫情期間可以開(kāi)出免稅的 ,那這張發(fā)票發(fā)的就不正確了
如果是以前所屬期發(fā)生的話,到是可以解釋。不是的話,那就是開(kāi)錯(cuò)了