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暫估入賬次年匯繳之前發(fā)票回來了怎么賬務處理?

2024-03-15 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-15 15:03

您好, 把去年的做負數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 15:12

相當于紅沖 更正是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-15 15:14

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 17:43

具體分錄是啥的呢

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 17:44

情況是銀行公戶付的款開回來的發(fā)票 年前做了費用暫估

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 18:03

做正確分錄的時候是用費用科目還是以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-15 18:09

用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 18:23

然后我的稅怎么處理呢 要不要更正申報表呢 如果更正是怎么樣更正呢 更正第四季度還是在年報做調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-03-15 18:24

你不是前面入賬了,現(xiàn)在只是調(diào)下,已經(jīng)抵稅呀

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 18:45

就是我現(xiàn)在只需要沖掉負數(shù)。然后正數(shù),借以前年度損益調(diào)整。貸,銀行存款就可以了是嗎

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快賬用戶1858 追問 2024-03-15 18:46

發(fā)票是今年才開回來,今年銀行付款的

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齊紅老師 解答 2024-03-15 18:49

是的,是的一正一負就可以了

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