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跨地有建筑項目,開了發(fā)票預繳了增值稅,但發(fā)票開錯了,現(xiàn)在需要紅沖再開,已預繳的稅費要怎么退

2025-08-14 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 08:43

不需要退,紅沖后再開沒有差額

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快賬用戶2136 追問 2025-08-14 08:46

紅沖重開如果不需要再預繳增值稅了,就正常在機構所在地申報增值稅,也不需要申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:48

是的,就是那樣子的哈,沒有差額就不需要退也不需要補

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不需要退,紅沖后再開沒有差額
2025-08-14
同學你好 可以留著抵減之后的
2021-02-03
同學你好 這個紅沖完了嗎
2022-10-13
你好!開票的金額沒有變動吧?
2024-12-30
之前預繳稅款一般可在后續(xù)申報納稅時抵減重新開具正確發(fā)票后應繳稅款(填寫在增值稅申報表相關欄次),也可向預繳地稅務機關申請退稅(填寫退稅申請表并提供完稅憑證、發(fā)票等證明材料)。特殊情況按當?shù)囟悇諜C關規(guī)定處理,若涉及其他稅種,也依其相關規(guī)定操作,如有些可直接抵減,有些需單獨申請退稅或調整。
2024-12-30
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