借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得, 借應(yīng)交稅費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,貸其他應(yīng)付款。
老師,律所普通合伙,申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,稅費(fèi)可以直接從公司賬上扣除嗎?還是說(shuō)要到柜臺(tái)用個(gè)人銀行卡支付呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有個(gè)公司是合伙企業(yè),不交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合伙企業(yè)需要做賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下普通合伙企業(yè),年度匯算,有退稅,這個(gè)是退在合伙人卡上,還是退在公司賬上
老師請(qǐng)問(wèn)一下,普通合伙企業(yè)交的個(gè)人所得稅怎么做賬呢?稅款不是從公司賬上扣的,是個(gè)人微信支付的
老師請(qǐng)問(wèn)一下普通合伙預(yù)繳的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,怎么做賬 稅款是合伙人自己微信扣款的、每年3月匯算的時(shí)候又怎么做賬呢、全部分錄是怎么做的?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
相當(dāng)于有個(gè)人支付了,然后公司要還給員工的嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那我以前都沒(méi)做怎么辦呢?做了就給我沖下了
我以為自己付了就不用做了
你好,你再補(bǔ)進(jìn)去就可以了。
去年的怎么補(bǔ)呢?
把所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),其他的不變。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師再問(wèn)一下,就是平時(shí)每個(gè)季度預(yù)繳的個(gè)人所得稅怎么做賬呢?也是個(gè)人微信付款
你說(shuō)的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎?借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng), 借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 貸其他應(yīng)付款。
這個(gè)是匯算的,我說(shuō)的是預(yù)繳的
匯算清繳是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)。