您好, 借:管理費(fèi)用170 貸:銀行存款 170 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)170 借:管理費(fèi)用 -170
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開6個點(diǎn)的增值稅專票,有開5個點(diǎn)的差額稅票,請問其收到的下游公司提供的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師,請問勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,簡易計稅,也有差額征稅,需要每月計提增值稅嗎?如果不用為什么?除了這個需要計提哪些稅,在操作中,老會計不用計提個稅和增值稅,有點(diǎn)亂了
老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,實行差額征稅,稅費(fèi)25元,但之前購買稅控設(shè)備還有270元沒有抵免。請問怎么做賬?
老師,一般納稅人實行差額征收簡易計稅的勞務(wù)派遣公司申報增值稅,本期應(yīng)納稅額25.17,期初稅控盤還有270多未抵稅,為什么我填報后還要繳稅???哪里有問題?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
老師,是去年的稅控盤費(fèi)用
哦哦,去年沒有抵,第一個分錄做了,那抵在今年就下面那個分錄寫在今年