你好,可以抵扣的 借管理費用,勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸,銀行存款
勞務(wù)派遣公司,幫忙代開的工資部分差額征稅5%,收取的人力資源服務(wù)費給對方開的6%專票,請問如果有專票進來,可以抵扣嗎
老師,人力資源公司開勞務(wù)派遣服務(wù)費差額征收,我普票開票的項目是勞務(wù)費全差,專票開管理費,項目寫服務(wù)費可以嗎
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進項稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進成本嗎?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個差額征收是一般計稅還是簡易計稅、A公司收到購買進項發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營用的)、可以抵扣進項嗎
老師,請問公司是人力資源公司,每個月會有勞務(wù)外包服務(wù)費收入,開具發(fā)票方式是勞務(wù)費差額開具,服務(wù)費開具增值稅專用發(fā)票,這樣的話我公司購買的辦公用品的進項稅額可以抵扣嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬