你好,不開苗木的直接開綠化工程。
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,企業(yè)管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業(yè)務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業(yè)務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業(yè)范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
老師,您好,我公司是園林綠化工程公司,是一般納稅人,我們公司簽訂了一個合同抬頭是:苗木采購項目合同,然后合同內容是含有苗木的起苗、包裝、運輸、二次搬運、種植、施肥、養(yǎng)護、等服務的,那我這樣這個怎么開具發(fā)票呢,合同內有注明具體苗木數量,這樣我這個是要開苗木發(fā)票,還是要開具工程服務發(fā)票呢?
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數量、有的沒有寫;實際庫存已經沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方沒有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師,我們是高壓線設計行業(yè),老板能拿到工程含設計的活,我們目前沒有資質也不敢工程,只做設計,所以就找了A公司運作項目,也就是掛靠,設計部分用A公司和我們公司簽合同,我們給A公司干工程部分他們需要給我們居間費。這塊老板也想簽到合同里,這樣就導致利潤過大,問了老師加我們自己考慮,想著設計就是設計,居間費這塊我們另外成立一個咨詢公司,開“工程居間費:發(fā)票內容可開具 “工程居間服務費”發(fā)票給A公司,把利潤分散開。但是問題又來了,咨詢公司也沒有成本,直接交稅嗎?分散利潤的好處在哪呢?
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
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好的,老師這個是不是就是要按實際發(fā)生的業(yè)務內容來開具發(fā)票對嗎?
的,對的,是這么做的。