為啥退回呢 可以原分錄負數紅沖
老師, 關于6稅兩費退回的稅金賬務處理該怎么做? 1、借:銀行存款 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅 2、借:應交稅費——應交城市維護建設稅 貸:稅金及附加 還是 借銀行存款-金額 借城建附加-負數金額 這兩個哪個更合理點?
老師,退稅分錄:借:銀行存款 借:應交稅費負數,而不是借:銀行存款 貸:應交稅費
老師,收到退回所得稅 分錄所得費費用在貸方是正數還是負數 當年計提: 借:所得稅費用 10 貸:應交稅費-應交所得稅 10 交稅: 借:應交稅費-應交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費費用 -3 (是正數還是負數)
收到六稅兩費退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負數
老師,我計提附加稅借管理費用貸應交稅費,繳納的時候借應交稅費貸銀行存款現在稅務局給我們退一半附加稅,我能直接做分錄在用友上借銀行存款借管理費用負數嗎
車學堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
我就問分錄哪個是對的
同學你好 這兩個都可以的