為啥退回呢 可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖

老師, 關(guān)于6稅兩費(fèi)退回的稅金賬務(wù)處理該怎么做? 1、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:稅金及附加 還是 借銀行存款-金額 借城建附加-負(fù)數(shù)金額 這兩個(gè)哪個(gè)更合理點(diǎn)?
老師,退稅分錄:借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),而不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,收到退回所得稅 分錄所得費(fèi)費(fèi)用在貸方是正數(shù)還是負(fù)數(shù) 當(dāng)年計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費(fèi)費(fèi)用 -3 (是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對(duì)嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
老師,我計(jì)提附加稅借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款現(xiàn)在稅務(wù)局給我們退一半附加稅,我能直接做分錄在用友上借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師,我們23年銷售的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,也沒做無票處理,25年開具賣固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局讓在23年補(bǔ)無票收入,請(qǐng)問老師,我23年補(bǔ)無票收入的話,是不是還得補(bǔ)增值稅啊。補(bǔ)增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報(bào)稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,我找不到個(gè)人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個(gè)體每個(gè)月開票30萬以內(nèi)也是不用交稅的吧
新建廠房,投產(chǎn)前的水電費(fèi)是進(jìn)入損益,還是納入房產(chǎn)原值交房產(chǎn)稅?
老師您好,如果科技服務(wù)單位,既有服務(wù)又有銷售出現(xiàn)這樣的提示需要怎么辦
老師我們公司去年有筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在款到公戶了,取出后注銷公司,怎樣能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
我們是建安企業(yè),老板說要增加進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,建安企業(yè)符合條件增加嗎?有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)一般是什么行業(yè)的公司?
老師,請(qǐng)問,我私信幫公司代收 5 萬,然后用了 3000 塊公司報(bào)銷(直接在 5 萬中支出),下個(gè)月把剩余的錢提現(xiàn)到公司賬戶上,這個(gè)要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄


我就問分錄哪個(gè)是對(duì)的
同學(xué)你好 這兩個(gè)都可以的