您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額到認(rèn)證當(dāng)月,為了便于查賬記賬時(shí)最好復(fù)印一份作為附件。
老師,尚未認(rèn)證發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證。那么當(dāng)月計(jì)入待認(rèn)證需要付什么原始憑證 還是待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候付原始發(fā)票?
材料暫估入庫(kù),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 附入庫(kù)單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證,沒有原始憑證。 再根據(jù)發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 原始憑證就發(fā)票一張,對(duì)嗎?
老師,好。本月進(jìn)的貨,沒有認(rèn)證,做到待認(rèn)證里面了。原始憑證是用發(fā)票聯(lián)嗎?哪要是等認(rèn)證的時(shí)候,原始憑證用什么
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)時(shí)需要付憑證嗎
做分錄,借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,那張?jiān)及l(fā)票貼在這記賬憑證底下,還是貼在待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅后面呢,
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
好的,謝謝。就是說沒不附也沒關(guān)系是吧
是的,只裝訂當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票抵扣聯(lián)也是可以的。