這個就和掛靠一樣,那你就沒有成本票的執(zhí)行合同約定。
請問老師 就是假如我們客戶支付給我們的承兌是財務公司的,然后現(xiàn)在支付給供應商,供應商支付給他們的供應商,現(xiàn)在財務公司破產(chǎn)了,我們的供應商找我們要錢,我們找客戶要錢,但是客戶說了:你承兌轉(zhuǎn)過來,我就給你錢,可是承兌動不了了,我們要怎么做呢?
老師,我們是外貿(mào)公司,也有內(nèi)銷,我們一個客戶,銷售商品給他們是按套銷售的,4個/套,但開發(fā)票時他們要求單位開只,我們供應商開給我們的單位是套,這樣我們怎樣做賬呢?
老師我想問一下,有個客戶跟我們有收付款往來,假設他們應付我們1000,我們應付他們500,現(xiàn)在我們已經(jīng)開了1000發(fā)票給他們,他們開了500發(fā)票給我們,但是他們付款的時候只付了500差額,我們也不付給他500元,請問我改如何做賬
老師,客戶外包給我們一個活動,我們相當于是第三方承接他們的活動,但是他們單位有政策不允許外包,要自己做,我們給她們做了,我們找的供應商,他們不能給我們公司開票,只能開給客戶,但是付款是我們支付,導致我們付了款,但取不到發(fā)票,這個怎么辦
老師,我們跟個體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動,我們給他費用,本來是叫他開現(xiàn)代服務發(fā)票給我們,但他說他個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒有服務這塊,開不了服務發(fā)票,請問他要開什么發(fā)票給我們才可以付這個款給他呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
如何能取到發(fā)票呢,這種情況
對方客戶是央企。政策下發(fā)是不能外包,實際上外包給我們,發(fā)票他們?nèi)〉?,我們支付貨款,客戶打錢給我們
這個沒辦法取得發(fā)票啊因為按你這個描述取得不了。
也就是我們要交這部分所得稅了,和增值稅抵扣,損失很大
是的,是這樣情況對的對了。
也就是完全沒得辦法取到發(fā)票哇
您這個描述您是沒有辦法取得發(fā)票。