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老師,我公司作健康服務(wù)的,公司為了營(yíng)銷,給員工使用公司銷售的產(chǎn)品,請(qǐng)問如何作賬務(wù)處理

2024-03-13 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 14:39

借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品。

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 15:28

個(gè)人要交稅?

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 15:29

結(jié)轉(zhuǎn)成本要交增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:29

個(gè)人需要交個(gè)稅,能分出一個(gè)人是多少的?分不出來的不用交。增值稅這個(gè)不允許抵扣的,你之前抵扣了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒有抵扣不用做了。

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 15:43

你的意思如果沒抵扣不用交增值稅?不是視同銷售?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:44

這個(gè)不需要,視同銷售,不允許抵扣增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:44

這個(gè)是你們自產(chǎn)自銷的。

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 16:14

不是自產(chǎn)自銷,是購(gòu)銷的服務(wù),你的意思如果沒有沒有進(jìn)銷,我視同銷售也不用作銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:16

這種不屬于視同銷售呀。他不符合

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 16:17

那該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:19

借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品。已讀 2024-03-13 14:39

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快賬用戶3704 追問 2024-03-13 16:20

我關(guān)注稅金的處理,能否有完整的賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:21

你好,不需要視同銷售做福利費(fèi)就可以的,你當(dāng)時(shí)也沒有抵扣,為什么又涉及到稅金的處理呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:22

外購(gòu)在發(fā)給職工福利的不需要,視同銷售!

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借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品。
2024-03-13
同學(xué),你好! 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-04-16
借:銷售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-04-16
這種情況需要視同銷售。 購(gòu)入商品時(shí): 借:庫存商品 貸:銀行存款 發(fā)放給員工作為過節(jié)禮品時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 非貨幣性福利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 例如,公司購(gòu)入 100 件商品,每件成本 10 元,發(fā)放給員工 50 件。 購(gòu)入時(shí): 借:庫存商品 1000 貸:銀行存款 1000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 非貨幣性福利 580 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 80 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:庫存商品 500
2024-06-28
你好,你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入了嗎?
2021-03-07
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