那么銷售方直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
該張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,什么意思
銷售方數(shù)電開具紅字發(fā)票時(shí)顯示該張發(fā)票存在正在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單保存操作,請等待2分鐘后確認(rèn)結(jié)果。想要撤銷之前的紅字確認(rèn)信息單也找不到,在紅字開具里能找的地方都找了,這怎么撤銷之前的紅字確認(rèn)單呀?(購買方未入賬未勾選)
選擇紅沖發(fā)票的時(shí)候,提示《該張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖》,老師這種情況要怎么做
數(shù)電票購買方紅沖 顯示該張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,什么意思啊 應(yīng)該怎么操作啊
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會(huì)計(jì)分錄?
他已經(jīng)開了紅字發(fā)票給我了,但我點(diǎn)的時(shí)候提示未做用途確認(rèn)是什么意思
不需要點(diǎn)確認(rèn)的,憑發(fā)票做賬就是
沒點(diǎn)確認(rèn),但申報(bào)增值稅的時(shí)候他說要紅字信息確認(rèn)才行?
那么你就做用途確認(rèn),勾選一下
請問下〈開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表〉做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么操作
在附表2第20行填報(bào)那個(gè)
我填了,他提示這個(gè)
那個(gè)就是系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系稅局12366處理。填報(bào)方式就是我說的那樣填報(bào)