免抵退政策中的“征13退13”一般指的是制造業(yè)在出口產(chǎn)品時,按照規(guī)定的稅率征收13%的增值稅,同時在符合條件的情況下,可以申請退還這13%的增值稅。這種政策旨在鼓勵制造業(yè)企業(yè)擴(kuò)大出口,提高國際競爭力。 然而,需要注意的是,并非所有制造業(yè)產(chǎn)品都適用這一稅率。特別稅率是針對某些特定產(chǎn)品或行業(yè)而設(shè)定的不同稅率。這些特別稅率可能是高于或低于13%的,具體取決于產(chǎn)品的性質(zhì)、出口目的地以及國家的稅收政策等因素。
出口退稅. 生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)年度首次退稅, 收到稅局反饋說免抵退稅匯總表以下數(shù)據(jù)不一致“與納稅表差2 1123.35 , 0”(如圖),征退稅差是0,發(fā)票稅率是開的0退稅率13%, 沒有留抵稅額,認(rèn)證和申報的進(jìn)項(xiàng)是一致的.找不到問題在哪里..
制造業(yè)一般納稅人購買電子器件別人開了13%稅率是正確的嗎
老師,公司是制造企業(yè),有出口免抵退稅,本月有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵15萬,外銷申報有退稅13萬,本月會有退稅13萬,想問一下,如果后面都需要交增值稅,本年除了本月外,其它月份都有交增值稅,后面如果還都有交增值稅,本月的退回13萬,后面會免抵掉嗎
免抵退一般制造業(yè)都是征13退13的,除非特別稅率的 是哪個的?
免抵退一般制造業(yè)都是征13退13的,除非特別稅率的 是哪個的? 出口退稅的
財務(wù)費(fèi)用900是利息費(fèi)用,下面的利息費(fèi)用要不要填900
老師,公司減資還是不是股東在電子監(jiān)管上面簽字就可以了?工商聯(lián)絡(luò)員還需要簽字嗎
一般納稅公司,購買了五百塊的服裝,對方讓我們承擔(dān)稅費(fèi),發(fā)票金額是五百,但是我們要付513元,這個分錄怎么寫,多出來的13塊掛哪個科目,摘要怎么寫
老師好,想問一下,公司應(yīng)付賬款客戶,退回我們多付款。這么處理行不:借:銀行存款 20000元 借:應(yīng)付賬款 :-20000元。
老師,現(xiàn)在做2024年股東分紅分錄,是借方本年利潤嗎 貸 銀行,我看只有本年利潤有余額呢 再就是利潤分配-提取盈余公積 提了10%
為什么代理會計說小規(guī)模物流公司季度所得稅稅率是3%?不是5%么,怎么算是3?
年報社保沒有買,填0填不上
我公司收到A公司一張商業(yè)承兌匯報,沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系,后對公把票據(jù)上的款項(xiàng)打給對方,這屬于什么業(yè)務(wù)
更正了第一季度財務(wù)報表和申報表,發(fā)現(xiàn)自己交多稅了,下面怎么操作?會自動退稅嗎
公司長期投資的公司,投資50萬,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓給別人,這樣怎么處理?