你好 其實按照合同這么開發(fā)票沒問題的 如果對方不愿意的話 那只能是開數量1 但是單價發(fā)票上就不會對的上 這個需要跟對方協商一下 看哪種是更好的
估計剛剛的問題沒表述清楚:公司年初賣一臺設備給客戶,合同金額是5300元,公司財務發(fā)票開成的金額是3300元,對方已經入賬,給我司的貨款金額是5300元,由于年底公司審計人員發(fā)現我司財務少開了2000元金額,現需要補開提供給客戶,但是賣的設備數量是一臺,想問下,補開的增值稅專用發(fā)票能不填寫數量(因為之前開的3300元發(fā)票已經寫了數量一臺了),直接填寫金額2000元嗎?
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現質量問題,現在需要向供應商索要賠款,后來經過雙方協議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數量100噸吧,都是假設數據。供應商需要賠款是3萬元。我現在就出現了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
想你請教個問題:我們給客戶提供一臺空調,金額比較大,然后是分次收款,分次開票的,現在向對方請款開票,發(fā)票上的數量我是填0.4臺,金額就與請款金額一致,還有剩余的0.6我留到后面請款開,這樣數量剛好一臺沒有問題的吧?但是對方財務一直說數量對不上,數量不能開零點幾的
老師,請問一下我們公司是賣機器的,然后開票出去可能沒有整臺開,一臺機器是分批出去的,那我如果按開票金額入賬的話數量又是零點幾臺,我做賬如果我想入一臺,做賬分錄是借,應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-待轉銷項稅額,然后開票的時候再做借:應交稅費-銷項稅額,貸:應交稅費-待轉銷項稅額,這樣行不行
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發(fā)貨時間的客戶實付+平臺優(yōu)惠為收入,費用是平臺傭金+分銷傭金,收入-費用等于到賬資金,后來在結算賬單的時候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺傭金,分銷傭金,負數的平臺優(yōu)惠,咨詢平臺意思傭金和優(yōu)惠是一個抬頭可以互抵,但是目前平臺優(yōu)惠負數金額大于平臺傭金,可以先不開等合計是正數再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個抬頭可以先開,但我在平臺申請分銷傭金發(fā)票的時候不讓我開,顯示要和負數一起開,但是它們又不是一個抬頭,問客服讓我給平臺開一張平臺優(yōu)惠的正數金額,這樣我發(fā)票管理的負數票可能就沒了,請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認收入,或者說有沒有其他好方法
老師,公司想做股權變更,現在公司賬面未分配利潤30萬,轉股權那個股權未實繳過注銷資金,現在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產負債表科目 未分配利潤的上年數取上年期末數還是上年同期數
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領用,生產的產品在上個月已經全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
老師,我們合同簽訂的數量也就一臺,然后開票是分幾次開的,第一次開數量就填1臺了,那后面再開票數量也填1?這樣子發(fā)票數量與合同就不一致了啊
你好? 那這個沒辦法? 其實就是0.4? ?想要對的上就只能按照實際臺數來的
加油? ?等你的好評哦
好的,那對方財務就是不愿意這樣,那每次開一臺可以嗎?有沒有什么影響
你好? 這個沒有影響的哈