你好,可以的,你之前不交稅,然后這個(gè)月認(rèn)證留底抵欠。
老師 我們這個(gè)月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開回去。我感覺這樣不太好。會(huì)不會(huì)被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺(tái)機(jī)械,進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說稅號(hào)開錯(cuò)了,這樣的情況,我們可以先申報(bào)12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
你好,老師,請(qǐng)問一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬的增值稅,但是我們賬戶沒錢不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來,用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
老師你好,我想問下,比如我2月份取得一張采購發(fā)票,我分錄借:原材料18000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2000,貸:銀行存款20000。這分錄對(duì)嘛?還是說應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?那個(gè)是正確的。
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,能再具體點(diǎn)嗎???沒遇到過這種情況???
這個(gè)月認(rèn)證之后,你的主表里面留底,然后下一個(gè)月留底抵欠附表二里面讓你稅務(wù)局給你填寫,你填寫主表31
哪一個(gè)沒有看懂,你問就可以了。
上個(gè)月的稅正常申報(bào),,但是不交是嗎???
好,申報(bào)了之后不繳納。
哦!??!謝謝老師!?。?
不用客氣,工作愉快。