你好,可以的,你之前不交稅,然后這個月認(rèn)證留底抵欠。
老師 我們這個月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個月不交稅,后面幾個月開項目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個月還得原封不動的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機(jī)械,進(jìn)項票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
你好,老師,請問一下我們一月份進(jìn)項不夠,要交1萬的增值稅,但是我們賬戶沒錢不夠繳費,老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項比較多,3月份申報時能不能把這個增值稅調(diào)回來,用2月份的進(jìn)項抵1月份的呢?
老師你好,我想問下,比如我2月份取得一張采購發(fā)票,我分錄借:原材料18000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額2000,貸:銀行存款20000。這分錄對嘛?還是說應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅呢?那個是正確的。
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
請問老師,能再具體點嗎???沒遇到過這種情況???
這個月認(rèn)證之后,你的主表里面留底,然后下一個月留底抵欠附表二里面讓你稅務(wù)局給你填寫,你填寫主表31
哪一個沒有看懂,你問就可以了。
上個月的稅正常申報,,但是不交是嗎???
好,申報了之后不繳納。
哦!?。≈x謝老師?。。?
不用客氣,工作愉快。