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去年12月份收到一張餐費專用發(fā)票,我直接做的費用,今年3月份稅務(wù)局然后我做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄稅額是5.1元我去年12月份做了管理費用差旅費509.9 貸銀行存款515元,這個還要進項轉(zhuǎn)出嗎

2024-03-13 01:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-13 01:50

同學(xué),您好,餐飲服務(wù)屬于不得抵扣的項目,所以收到餐費專用發(fā)票不得抵扣進項稅,如果已經(jīng)抵扣了,那么要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用-差旅費 5.1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5.1

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齊紅老師 解答 2024-03-13 01:51

以上回復(fù)希望能幫助您,祝您學(xué)習(xí)愉快! 如問題已解決,麻煩給個五星好評哦!

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 01:52

我沒有進項抵扣呀,還要轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 01:52

做的費用

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齊紅老師 解答 2024-03-13 01:54

那您去年的那個分錄借貸不平了哦

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齊紅老師 解答 2024-03-13 01:55

您的借方寫的是505.9,貸方是515,是不是輸錯數(shù)了哈

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齊紅老師 解答 2024-03-13 01:56

如果您去年是直接做了費用,那么賬務(wù)上是不需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 02:18

帶是稅務(wù)局3月份讓我進項轉(zhuǎn)出,我是不是要去稅務(wù)局說一下

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 06:32

帶是稅務(wù)局3月份讓我進項轉(zhuǎn)出,我是不是要去稅務(wù)局說一下

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:07

您可以先查一下去年進項稅在稅務(wù)上有沒有認證抵扣,如果有,要申請開具紅字發(fā)票沖抵。 最好是要和稅務(wù)局溝通下哈

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:11

沒有抵扣只不過做了費用

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:17

如果賬上和稅務(wù)上都沒有抵扣,那就不用做進項稅轉(zhuǎn)出,不過最好要和稅務(wù)局溝通說明下。

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:18

直接跟稅務(wù)局說下

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:18

怎么說的

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:28

建議是和稅局先電話溝通、告知咱們當(dāng)時沒有抵扣進項稅,看對方怎么回答,如果對方需要我們提供材料,那就按照他們的要求提供就好

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:29

昨天讓我去拿的資料

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:30

是什么資料呢?是對方要求我方提供的資料嗎?

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:31

就發(fā)我這些

就發(fā)我這些
就發(fā)我這些
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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:33

我去年賬務(wù)處理借管理費用差旅費515貸銀行存款515

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:35

這個怎么處理

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:39

?怎么回答了

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:41

如果我們是確定沒有抵扣的,那就按第一條執(zhí)行就好了

如果我們是確定沒有抵扣的,那就按第一條執(zhí)行就好了
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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:42

稅務(wù)局只是告訴我們?nèi)绻麤]有抵扣,則暫時不要抵扣。如果已經(jīng)抵扣,才要做進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:44

那我做費用了,這個在匯算清繳要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:45

不用調(diào)增,做費用是對的

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:47

那我去稅務(wù)局跟他們說下

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快賬用戶3737 追問 2024-03-13 09:48

餐飲開專票是不好報銷的吧

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:48

不用做任何處理,只要不抵扣進項稅就行

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:50

餐飲開專票是不能抵扣的,直接入費用就可以了

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:52

我們沒有抵扣的情況下,根據(jù)我這邊的政策,是不需要任何處理的,但是您所在當(dāng)?shù)夭淮_定是否會有回復(fù)的要求,最好就還是電話和稅務(wù)局說明下就好。

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同學(xué),您好,餐飲服務(wù)屬于不得抵扣的項目,所以收到餐費專用發(fā)票不得抵扣進項稅,如果已經(jīng)抵扣了,那么要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用-差旅費 5.1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5.1
2024-03-13
針對去年12月餐費專用發(fā)票已做費用,今年3月稅務(wù)局要求進項稅額轉(zhuǎn)出的情況,分錄應(yīng)如下:借:成本費用科目(紅字)5.1元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)5.1元。確保準確調(diào)整賬目,遵循稅務(wù)規(guī)定。
2024-03-12
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
?您好,把1月的分錄紅沖了,進項轉(zhuǎn)出好像不影響利潤嘛。? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行 這個月客戶又給補了一張發(fā)票 只做進項這個? 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2023-04-19
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
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