同學(xué),您好,餐飲服務(wù)屬于不得抵扣的項目,所以收到餐費專用發(fā)票不得抵扣進項稅,如果已經(jīng)抵扣了,那么要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用-差旅費 5.1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5.1
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費,也不確定能不能回票。我當(dāng)時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應(yīng)交稅費—進項稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費用。我忘記做進項的賬,直接借管理費用貸銀行存款了,其實還有個應(yīng)交稅費進項,1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)該掛差旅費 當(dāng)時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉(zhuǎn)出
去年12月份收到一張餐費專用發(fā)票,我直接做的費用,今年3月份稅務(wù)局然后我做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄稅額是5.1元我去年12月份做了管理費用差旅費509.9 貸銀行存款515元,這個還要進項轉(zhuǎn)出嗎
老師,我在2022年3月做了一筆分錄: 借:管理費用- 招待費 948.11 應(yīng)交稅費-增(進項)56.89 貸:銀行存款1005, 這是當(dāng)年做的分錄,就在昨天稅務(wù)局打電話說這張票對方作廢了,要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的整個分錄怎么寫呢?
老師,請幫我看看這個可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒有開票,要不要調(diào)減
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做?
協(xié)會有匯算清繳年報課程嗎
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
老師,公司租的房子由于沒有取得發(fā)票不入賬會涉及到什么稅么?
我是一家外資公司,母公司在英國。本期需要支付特許權(quán)使用費。如何操作電子稅務(wù)局
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些
以前年度損益調(diào)整,在借方,代表利潤減少?
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
以上回復(fù)希望能幫助您,祝您學(xué)習(xí)愉快! 如問題已解決,麻煩給個五星好評哦!
我沒有進項抵扣呀,還要轉(zhuǎn)出嗎
做的費用
那您去年的那個分錄借貸不平了哦
您的借方寫的是505.9,貸方是515,是不是輸錯數(shù)了哈
如果您去年是直接做了費用,那么賬務(wù)上是不需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
帶是稅務(wù)局3月份讓我進項轉(zhuǎn)出,我是不是要去稅務(wù)局說一下
帶是稅務(wù)局3月份讓我進項轉(zhuǎn)出,我是不是要去稅務(wù)局說一下
您可以先查一下去年進項稅在稅務(wù)上有沒有認證抵扣,如果有,要申請開具紅字發(fā)票沖抵。 最好是要和稅務(wù)局溝通下哈
沒有抵扣只不過做了費用
如果賬上和稅務(wù)上都沒有抵扣,那就不用做進項稅轉(zhuǎn)出,不過最好要和稅務(wù)局溝通說明下。
直接跟稅務(wù)局說下
怎么說的
建議是和稅局先電話溝通、告知咱們當(dāng)時沒有抵扣進項稅,看對方怎么回答,如果對方需要我們提供材料,那就按照他們的要求提供就好
昨天讓我去拿的資料
是什么資料呢?是對方要求我方提供的資料嗎?
就發(fā)我這些
我去年賬務(wù)處理借管理費用差旅費515貸銀行存款515
這個怎么處理
?怎么回答了
如果我們是確定沒有抵扣的,那就按第一條執(zhí)行就好了
稅務(wù)局只是告訴我們?nèi)绻麤]有抵扣,則暫時不要抵扣。如果已經(jīng)抵扣,才要做進項稅轉(zhuǎn)出
那我做費用了,這個在匯算清繳要調(diào)增嗎
不用調(diào)增,做費用是對的
那我去稅務(wù)局跟他們說下
餐飲開專票是不好報銷的吧
不用做任何處理,只要不抵扣進項稅就行
餐飲開專票是不能抵扣的,直接入費用就可以了
我們沒有抵扣的情況下,根據(jù)我這邊的政策,是不需要任何處理的,但是您所在當(dāng)?shù)夭淮_定是否會有回復(fù)的要求,最好就還是電話和稅務(wù)局說明下就好。