普通增值稅發(fā)票開錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購(gòu)買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問題,一般來說,如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請(qǐng)退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請(qǐng)退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請(qǐng)表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)大米,用于銷售,對(duì)方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我是建筑公司,本月我們公司不用繳納增值稅,能否把購(gòu)入的樹苗(自產(chǎn)自銷)免稅發(fā)票已收到能否下月在填報(bào)附表二農(nóng)產(chǎn)品那列做進(jìn)項(xiàng)稅額部分填寫?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
,老師,如果平臺(tái)的錢提現(xiàn)到老板個(gè)人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時(shí)候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
但是抖音也是平臺(tái)收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動(dòng)提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計(jì)入其他應(yīng)收款是吧具體
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
在電子稅務(wù)局里能操作嗎
進(jìn)入電子稅務(wù)局里點(diǎn)退稅,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,但是增值稅退稅我應(yīng)該選哪個(gè)啊
同學(xué)你好 出口留抵退稅的嗎
不是出口退稅,就是1月份購(gòu)入的發(fā)票開錯(cuò)了,沒做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,導(dǎo)致我們交增值稅了,2月發(fā)票對(duì)方重新給我們開了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是我想申請(qǐng)把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額退回來,不知道能不能退
這個(gè)沒法退 盡量不要退哦 紅沖的上月收入在這個(gè)月開紅字發(fā)票就紅沖這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
老師你說的是對(duì)方業(yè)務(wù)
這個(gè)沒法退的 ?你們也退不了
我1月份從甲方買牛,賣給乙方,然后甲方給我開錯(cuò)發(fā)票了,開成普通免稅發(fā)票(實(shí)際應(yīng)該開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于甲方發(fā)票錯(cuò)誤導(dǎo)致我公司2月初繳納了增值稅,2月份甲方重新給我們開了發(fā)票,現(xiàn)在已做進(jìn)項(xiàng)抵扣,我想問的是這次進(jìn)項(xiàng)抵扣完,報(bào)完稅后顯示增值稅期末留抵,增值稅期末留抵我能申請(qǐng)退稅嗎
我這個(gè)符合增值稅留抵退稅制度嗎,如果符合填表格時(shí)是不是應(yīng)該填增量留抵稅額啊
同學(xué)你好 期末留抵的當(dāng)?shù)赜羞@個(gè)政策就可以退
這個(gè)政策我得去稅務(wù)局咨詢嗎
同學(xué)你好 問當(dāng)?shù)?2366就可以