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老師您好,我是建筑公司,本月我們公司不用繳納增值稅,能否把購入的樹苗(自產(chǎn)自銷)免稅發(fā)票已收到能否下月在填報附表二農(nóng)產(chǎn)品那列做進(jìn)項稅額部分填寫?

2022-09-03 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-03 14:52

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2022-09-03
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯,需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
2024-03-12
你好金額是收購發(fā)票金額扣除稅額后的部分
2020-08-12
你好,你在勾選平臺里面勾選的嗎?如果是的話,你看一下你們稅務(wù)局是不是要求核定扣除。
2023-09-11
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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