現(xiàn)在交了嗎 沒交 需要填寫到累計(jì)欠繳里面
老師,你好,請問下,工商年報(bào)中,本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填,我們社保都是這個(gè)扣的,想請問下,2021年年報(bào)中,本期是指去年12月到今年11月,還是今年1月到12月?扣款都是下個(gè)月的
老師,實(shí)際工作中,我們的社保繳費(fèi)基數(shù)是跟實(shí)際工資有區(qū)別的,按照填報(bào)要求基數(shù)乘以相應(yīng)的比例等于實(shí)際繳費(fèi)的社保,可是21年度江蘇省基數(shù)調(diào)整,比例也調(diào)整,我這該如何填寫呢? 是把21年1月至12月每個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)相加累計(jì)數(shù),對嗎? 本期實(shí)際繳費(fèi)金額那我就去社保繳費(fèi)明細(xì),1-12月實(shí)際繳款多少就填多少? 實(shí)繳不等于基數(shù)×比例,這有沒有關(guān)系?
老師好!去年因?yàn)橐咔樯绫D沁呍试S單位可以延期繳納6-10月社保費(fèi),但每個(gè)月我都按之前實(shí)際繳納的費(fèi)用計(jì)提了,本來說去年12月社保會把這個(gè)錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個(gè)費(fèi)用沖了,換同等的金額做計(jì)提工資,因?yàn)槿ツ晔挛覜]有計(jì)提到工資,這樣我匯算清繳要補(bǔ)交這個(gè)企業(yè)所得稅嗎?
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實(shí)發(fā)來的,因?yàn)槲覀円郧皼]有人員,現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月,這個(gè)要填還是不填
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實(shí)發(fā)來的,因?yàn)槲覀円郧皼]有人員,現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月,這個(gè)要填還是不填
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
現(xiàn)在還沒交,那有沒有一個(gè)累計(jì)的期限是到什么時(shí)間前交可以不用算到累計(jì)欠繳
你做工商年報(bào)的時(shí)候,只要交了就不再累計(jì)欠繳里。
那就是說我只要在工商年報(bào)6.30截止前交了就不用寫在欠繳里是這個(gè)意思哇老師
你好,是的對的是怎么做的?
還有一個(gè)問題老師,就是公司認(rèn)繳變成實(shí)繳后,章程是不是也需要變的
你好,章程不用修改的。
那出資情況表不一直是認(rèn)繳的
好,章程里面沒有實(shí)際收到投資款的時(shí)間,這里不用寫。