借營業(yè)外支出 貸應交稅費、未交增值稅
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應交稅費那里,是負數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應該是要放到應交稅費里負數(shù)吧
郭老師接著上個問題,這個是23年的余額表,借方就趴著4.6萬。在24年會計錄入期初余額時錄入到貸方了,一月的資產(chǎn)負債表里余額在貸方就是負數(shù)。這個怎么調(diào)整呢。我怎么做分錄吧留底平了,不抵扣了
中途接過來做賬在錄入初始數(shù)據(jù)時,借方貸方平衡,也就是期末余額為0的還需要錄入么? 同學,你好 0不需要錄入的 那不是跟上一個月的科目余額不一致? 您好,你錄入的是期初余額,不是發(fā)生額,因此余額是0的就不需要錄入 比方說應付賬款,總計里我11月的本年發(fā)生額是借23萬,貸21萬,這里面包含20個單位,如果有的單位余額為0,那么我輸入的數(shù)據(jù)就是借20萬,貸19萬,豈不是本年發(fā)生的數(shù)據(jù)就變少了?
老師,今年10月從速達軟件換成了用友,我按照科目余額表錄入的期初余額,本年利潤是貸方負數(shù),我就是這么錄入的。今年年底生成科目表的時候,本年利潤出來的是借方數(shù),但是,問題來了,資產(chǎn)負債表取不上這個期初借方數(shù),是什么原因呢?我不會調(diào)了!
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?