你好,是可以取到數據的
我們的報表由于期初數不對,平時都是根據發(fā)生額填手工資產負債表,請問到了年末填“未分配利潤”時,我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對,然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數填來也不對,資產負債表就是不平,請問是哪里不對?我前面11個月填的資產負債表是平的,就是12月年底這張不對。
根據科目余額表,已經填寫了對應的數據,生成賬套的時候,提示初始數據不平衡,看了下,只有本年利潤數據沒有填寫,這個怎么填,初始數據里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數據里,本年利潤應該怎么填寫數據
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產負債表有數據是平的,那利潤表會有數據嗎?我生成是空白的?
郭老師接著上個問題,這個是23年的余額表,借方就趴著4.6萬。在24年會計錄入期初余額時錄入到貸方了,一月的資產負債表里余額在貸方就是負數。這個怎么調整呢。我怎么做分錄吧留底平了,不抵扣了
老師資產負債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計數,我找了從今年2月份開始就對不上,但是每個數字和余額表中又是一樣的,我該怎么找原因啊!
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
可以找軟件公司給設置下取數公式
肯定沒取上,生成的資產負債表,沒有包含這個本年利潤借方數,導致資產負債表未分配期末減期初,不等于凈利潤
讓客戶經理給重新設置下公式吧