是的,對的,是這么做的,但是你的成本做到去年的話,把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配,未分配利潤。
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進(jìn)項發(fā)票,是不能抵扣的,我是計入:借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,之前按回單做了財務(wù)費用-手續(xù)費。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進(jìn)項的憑證嘛?還是說直接做借:財務(wù)費用(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
#提問#老師好,我有一筆21年的進(jìn)項稅額.共計29000.領(lǐng)導(dǎo)說,這筆總費用當(dāng)時談的時候是普票,所以,她全額進(jìn)了費用??墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進(jìn)項稅額.后來做了張憑證,借進(jìn)項稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了,不知怎么辦
比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,除了做借應(yīng)付賬款,貸方進(jìn)轉(zhuǎn)出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉(zhuǎn)出,借商品,貸方主營業(yè)務(wù)成本嗎
公司名義買車,分期付款方式,每個月貸款手續(xù)費額外要付,請問車輛購入時的分錄是如何做,主要是這個貸款手續(xù)費放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬不超過30萬不用交增值稅吧?如果等于30萬呢?
請問老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎
法律顧問費放入辦公費還是咨詢費比較合適
什么是甲供材和清包工
如果個人代開材料發(fā)票,加稅點應(yīng)該怎么加,30萬金額開了33萬,算了三萬左右的稅,是怎么計算的!謝謝!
我兼職代賬一家公司的財務(wù)工作,可以申報兩處工資薪金嘛?
老師,財務(wù)怎么審核合同啊
你好,老師,10KV線路沙區(qū)治理服務(wù),這是屬于哪種稅率呢
兩個公司發(fā)放工資,申報社?;鶖?shù)如何計算?如果兩個單位都在北京,并且有關(guān)聯(lián)關(guān)系如何申報?如果異地呢?
但是出口退稅申報表實際是今年申報的,現(xiàn)在還在評審階段,我憑證應(yīng)該做到哪年?
你好,主營業(yè)務(wù)收入和成本做到了哪一年?
收入和成本都在2023年。但是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報的話應(yīng)該在下個月申報。
應(yīng)該以申報表的時間為準(zhǔn)呢還是收入和成本的年度為準(zhǔn)。
好用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤。
審計的正在審計,可以讓他們一起調(diào)賬,應(yīng)該是以收入和成本的時間為準(zhǔn)嗎?
可以的可以這么做的。