是貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提1221.32.借,管理-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1221.32。繳納的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應(yīng)收款-社保2578.02應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)152 這樣的話應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)152就多出來(lái)了貸方余額,就不平了。是哪里錯(cuò)了呢。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用,貸哪個(gè)科目啊,老師,是貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無(wú)憂課在哪看 沒(méi)找到
老師季度銷(xiāo)售貨物20萬(wàn)出租不動(dòng)產(chǎn)11萬(wàn)這個(gè)怎么交稅
以前年度,開(kāi)票做了收入但是沒(méi)做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收是240萬(wàn),現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買(mǎi)大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買(mǎi)的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開(kāi)公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
謝謝老師
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