不填寫(xiě) 你帳上直接按折扣之后的做收入
老師,19年開(kāi)的發(fā)票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調(diào)整,19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就把這筆調(diào)減了,調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表寫(xiě)在了收入類(lèi)的第八項(xiàng)銷(xiāo)售折扣、折讓和退回 這樣有問(wèn)題嗎?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開(kāi)票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說(shuō),如果把折扣額和銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來(lái)交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問(wèn): 1、先賣(mài)東西給客戶(hù),已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票之后才說(shuō)給折扣,然后把原來(lái)的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來(lái)重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒(méi)有提現(xiàn)到折扣,但是銷(xiāo)售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷(xiāo)售和折扣分兩張發(fā)票開(kāi),即比如銷(xiāo)售100塊,折扣20,那銷(xiāo)售開(kāi)正數(shù)發(fā)票100元,再開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,我想問(wèn)下,公司假如在21年有一筆貨物銷(xiāo)售,已收到貨款,但是在22年3月才向采購(gòu)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那么這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是作為21年的業(yè)務(wù)做企業(yè)所得稅匯算清繳呢,還是按開(kāi)票時(shí)間算在22年的收入呢
老師,填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候,有一個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用的發(fā)票沒(méi)收到,那我是應(yīng)該不填寫(xiě)金額,還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě),之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫(xiě)需要調(diào)增的金額啊
老師你好,電商行業(yè)采購(gòu)貨物由于發(fā)生退貨對(duì)方扣除運(yùn)費(fèi)之后在退款給我們,這個(gè)扣除的運(yùn)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票,在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,這個(gè)填寫(xiě)在納稅調(diào)整表的哪一行
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶(hù)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶(hù)分錄?工會(huì)賬戶(hù)收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷(xiāo)稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
還有一個(gè)問(wèn)題,我們單位固定資產(chǎn),汽車(chē)折舊完了,有點(diǎn)殘質(zhì)清理,我們是小規(guī)模,這樣的話固定資產(chǎn)清理有點(diǎn)營(yíng)業(yè)外收入,需要申報(bào)增值稅嗎?網(wǎng)上看見(jiàn)有的說(shuō)銷(xiāo)售二手車(chē)的話,沒(méi)有超出購(gòu)買(mǎi)時(shí)的價(jià)格不需要繳納增值稅是嗎?有的說(shuō)需要繳納,具體是繳納還是不繳納
需要 交 按處置不含稅金額
假設(shè)殘值7萬(wàn),賣(mài)了2萬(wàn),是2萬(wàn)需要繳納增值稅嗎
是的對(duì)的,是這么做的
車(chē)子如果是報(bào)廢了,一分錢(qián)沒(méi)收到,怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
解固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
好,謝謝,一分錢(qián)沒(méi)收到,就不需要繳納增值稅了
報(bào)廢的了可以 需要有報(bào)廢證明
老師我突然想起來(lái),小規(guī)模納稅人增值稅季度30萬(wàn)免稅的,哪等于我2萬(wàn)還是不繳納增值稅是吧
季度30萬(wàn)不需要繳納